Posted on February 28, 2019, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 851 Comments.
KSSM MULAI 2017
- DSKP MPEI PPA KSSM 2017
- Modul 1 : Pengenalan Kepada Perakaunan
- Modul 2 : Klasifikasi Akaun dan Persamaan Perakaunan
- Modul 3 : Dokumen Perniagaan Sebagai Sumber Maklumat
- Modul 4 : Buku Catatan Pertama
- Modul 5 : Lejar
- Modul 6 : Imbangan Duga
- Modul 7 : Penyata Kewangan Milikan Tunggal Tanpa Pelarasan
- Modul 8 : Pelarasan Pada Tarikh Imbangan dan Penyediaan Penyata Kewangan Milikan Tunggal
- Modul 9 : Pembetulan Kesilapan
- Modul 10 : Analisis dan Tafsiran Penyata Kewangan untuk Membuat Keputusan
- Modul 11: Rekod Tak Lengkap
- Modul 12: Perakaunan Untuk Kawalan Dalaman
- Modul 13: Perakaunan Untuk Perkongsian
- Modul 14: Perakaunan Untuk Syarikat
- Modul 15: Perakaunan Untuk Kelab dan Persatuan
- Modul 16: Perakaunan Kos
KBSM 2011-2017
- Pengenalan Kepada Perakaunan
- Klasifikasi Akaun dan Persamaan Perakaunan
- Dokumen Perniagaan sebagai Sumber Maklumat
- Pelarasan Pada Tarikh Imbangan
- Penyata Kewangan
- Akaun Kawalan
- Pembetulan Kesilapan
- Penyata Penyesuaian Bank
- Belanjawan Tunai & Varian
- Perakaunan Untuk Penggajian
- Perkongsian – Pengasingan U/Rugi
- Perkongsian – Pembubaran
- Syarikat Berhad
- Kelab dan Persatuan
- Rekod Tak Lengkap
- Akaun Pengeluaran
- Analisis Kos Volum Untung
- Tafsiran Penyata Kewangan
- PERAKAUNAN STPM
- LUAR SUKATAN SPM
A-Info Perakaunan
B-Muat Turun Bahan
D-Blog Prinsip Perakaunan
E-Link Perakaunan
F-Sumber Rujukan Bidang Perakaunan
G-Link Pendidikan
I-Maklumat ICT
J-Sumber Soalan
K-Motivasi & Kemahiran Belajar
L-Link Lain-lain
USER LOGIN
PENDAFTARAN BARU
;.
March 11, 2024;.
February 27, 2024;.
February 20, 2024;.
February 8, 2024;.
February 7, 2024;.
January 16, 2024;.
January 4, 2024;.
January 4, 2024;.
January 3, 2024;.
December 29, 2023SOAL-JAWAB AKAUN
Cg Narzuki on Modul 2 : Klasifikasi Akaun dan Persamaan Perakaunan Nadia on Modul 2 : Klasifikasi Akaun dan Persamaan Perakaunan Cg Narzuki on Modul 2 : Klasifikasi Akaun dan Persamaan Perakaunan Nadia on Modul 2 : Klasifikasi Akaun dan Persamaan Perakaunan Cg Narzuki on Belanjawan Tunai frhnbhh on Belanjawan Tunai Cg Narzuki on Belanjawan Tunai frhnbhh on Belanjawan Tunai Cg Narzuki on Modul 4 : Buku Catatan Pertama John on Modul 4 : Buku Catatan Pertama Cg Narzuki on KOLEKSI PERCUBAAN SPM 2022 : PRINSIP PERAKAUNAN Chee on KOLEKSI PERCUBAAN SPM 2022 : PRINSIP PERAKAUNAN Chee on KOLEKSI PERCUBAAN SPM 2022 : PRINSIP PERAKAUNAN Cg Narzuki on Modul 6 : Imbangan Duga Fatin on Modul 6 : Imbangan Duga Cg Narzuki on BORANG PERMOHONAN SIJIL LCCI - SPM 2012 Nora on BORANG PERMOHONAN SIJIL LCCI - SPM 2012 Cg Narzuki on CALON PERSENDIRIAN : KERTAS 4 aidiel on CALON PERSENDIRIAN : KERTAS 4 Cg Narzuki on Modul 9 : Pembetulan Kesilapan frhnbhh on Modul 9 : Pembetulan Kesilapan Cg Narzuki on Modul 4 : Buku Catatan Pertama frhnbhh on Modul 4 : Buku Catatan Pertama Cg Narzuki on JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SPM 2022 NURUL AINI BINTI ROSLI on JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SPM 2022 Cg Narzuki on Modul 8 : Pelarasan Pada Tarikh Imbangan dan Penyediaan Penyata Kewangan Milikan Tunggal frhnbhh on Modul 8 : Pelarasan Pada Tarikh Imbangan dan Penyediaan Penyata Kewangan Milikan Tunggal Cg Narzuki on Modul 8 : Pelarasan Pada Tarikh Imbangan dan Penyediaan Penyata Kewangan Milikan Tunggal frhnbhh on Modul 8 : Pelarasan Pada Tarikh Imbangan dan Penyediaan Penyata Kewangan Milikan Tunggal Cg Narzuki on CALON PERSENDIRIAN : KERTAS 4
POST TERDAHULU
- KOLEKSI PERCUBAAN SPM 2023 : PRINSIP PERAKAUNAN
- JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SPM 2023
- JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SPM 2022
- KOLEKSI PERCUBAAN SPM 2022 : PRINSIP PERAKAUNAN
- TAKWIN PENTAKSIRAN 3756/3 KERJA KURSUS SPM 2022
- PEPERIKSAAN SPM 2021 SESI KEDUA
- KOLEKSI PERCUBAAN SPM 2021 : PRINSIP PERAKAUNAN
- JADUAL PEPERIKSAAN SPM 2021 (PINDAAN 11/12/2021)
- DOKUMEN PENJAJARAN KURIKULUM 2.0
- KOLEKSI KUIZ 3756-1 PERCUBAAN SPM 2020
- KOLEKSI PERCUBAAN SPM 2020 : PRINSIP PERAKAUNAN
- JADUAL PEPERIKSAAN SPM 2020
- KOLEKSI BAHAN PEMBELAJARAN SECARA ONLINE SEMASA PKP
- DRAF JADUAL PEPERIKSAAN SPM 2020
- TUGASAN KERJA KURSUS 3756/3 PRINSIP PERAKAUNAN SPM2020
- KOLEKSI PERCUBAAN PRINSIP PERAKAUNAN SPM 2019
- SELAMAT HARI RAYA AIDILFITRI 1440H
- Perisian Kemasukkan Markah ePBS3756 Versi 7.0 (SPM 2019)
- LAPORAN ANALISIS KEPUTUSAN SPM 2018
- JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN SPM 2019
cikgu, boleh tanya urusniaga mengeluarkan inventori untuk kegunaan perniagaan perlukah kita menyediakan jurnal am? Apakah akaun yang perlu didebitkan?
Kt,
Semua urusniaga mesti direkodkan.
Ak Bekalan boleh digunakan…
# walaubagaimanapun sebaik2nya tunggu taklimat yang akan dihadiri oleh guru sekolah.. kemudian akan disampaikan kepada pelajar..
OK. Terima kasih cikgu.
salam cg, pekongsi menyumbang RM60000 seorang = RM120 000 kenapa tidak seimbang dengan butiran yang dibiayai?
Suzuki,
Tunggu penyelarasan dan pencerahan yang akan disampaikan masa Taklimat kepada guru2 diperingkat negeri masing2.
Salam.
Suzuki,
Ada 3 pekongsi, bermakna jumlah keseluruhan RM180000. Jumlah itu tepat dengan senarai aset yang dibiayai dengan modal awal itu.
Salam…
TQ Cg Narzuki dan Rithuwan…Terlepas pandang…
Berkenaan Akaun Modal Pekongsi di Lejar…Apakah butiran yang sesuai digunakan? Baki b/b ?
Suzuki,
Baki b/b …..wang dari bulan lepas.
Perniagaan BARU MULA –> “Baki b/b” tidak sesuai.
cikgu saya asingkan setiap modal pekongsi ..saya jadikan modal pekongsi A..B..C..
masalah skrg bila nak rekod dilejar apakah butir yg sesuai…adakah boleh tulis “pelbagai aset’
Hanna,
Ak Modal dan Ak Semasa pekongsi.. mesti diasingkan.
Butir dilejar mesti ikut catatan bergu….”pelbagai aset” tidak sesuai.
cikgu utk catatan permulaan setiap pekongsi menyumbangkan modal 60k..jumlah keseluruhan modal adalah 180 000….bagaimana kita nak nak tulis sedangkan duit rm180 000 itu digunakan utk membiayai perkara perkara berikut
mesin dobi 95400
lengkapan 6600
deposit elektrik 4000
deposit air 1000
deposit sewa 7500
tunai 1000
bank 64500
macam mana kita nak tentukan setiap pekongsi modal dia beli apa..adakah kita bahagi kan setiap item dengan 3
Hanna,
Cuba fikirkan… apabila pekongsi bersetuju ikut perjanjian masing2 menyumbangkan modal RM60000… adakah pekongsi akan beli aset @ buat apa2 bayaran dengan wang masing2 terlebih dahulu…. ATAU.. masing2 sumbangkan modal dengan bank-in RM60000 ke akaun perniagaan dahulu kemudian baru guna untuk beli apa2 aset @ bayaran..
mereka akan bank in dahulu..masalah skrg saya tak tahu macam mana nak rekod dari jurnal am catatan pembukaan ke lejar
Hanna,
Jika bank-in dahulu… yang mana satu dipanggil catatan pembukaan…
# untuk kes ini.. saya cadangkan tunggu penyelarasan yang akan dibuat masa Taklimat kepada guru2 yang akan disampaikan oleh Ketua Pentaksir Negeri masing2 nanti.
dt bank 180 000
kt modal pekongsi a 60 000
modal pekongsi b 60 000
modal pekongsi c 60 000
Hanna,
Ya itu yang sepatutnya.. kemudian baru di beli aset2 tersebut.
Dengan senarai aset2 tersebut pada 1 Mac… SEPATUTNYA perniagaan telah LAMA ditubuhkan.. dan barulah sesuai catatan pembukaan dengan butir BAKI B/B dalam lejar berkenaan.
# walaubagaimanapun tunggu TAKLIMAT oleh KPN masing2..
Salam cikgu,
Urus niaga bertarikh 4
Membayar insurans kedai kepada Takaful Malaysia Berhad RM2400.
Bolehkah saya tulis keratan cek atau resit walaupun perkataan cek tidak ditulis kerana saya perhati wang tunai tidak cukup.
Cg,
Urus niaga bertarikh 1
Pekerja mengeluarkan inventori untuk kegunaan perniagaan.
Dalam kad inventori, apakah dokumen yang harus kita tulis?
Memo?
Cg, semua kutipan hasil dobi ditulis sebagai jualan dalam buku tunai?
Cg, dalam kad inventori bagi Item sabun cecair 10 liter dan pelembut 10 liter, kedua-dua mempunyai harga berbeza pada belian ke-2 pada tarikh 15 iaitu RM25 daripada pembekal Q manakala harga belian pertama ialah RM30. Maka, saya kena asingkan pengiraan jumlahnya, betul cg?
Contoh
Baki 1xRM30=30
Belian 50xRM25=1250
Jumlah 30+1250=1280
Sanyin,
1. Ya.. tidak cukup tunai untuk bayar.. terpaksa bayar guna cek..boleh guna dokumen resit.
2. MEMO
3. “Hasil Dobi” lebih sesuai berbsnding “jualan”
4. Boleh darab dengan harga masing2.. cuma nanti kena nyatakan kaedah penilaian ikut FIFO @ LIFO
Cg, dalam nota muka surat 10
Kad inventori tidak dianggap sebagai urus niaga. Maka, tidak perlu direkod mengikut sistem catatan bergu?
Kalau begini:
Dt Bekalan
Kt belian (tetapi sudah ditolak dalam kad inventori)
Jadi, macam mana rekod ya cg?
Cg, perniagaan telah membeli 1600 unit sabun mini dan pelembut mini serta layak menerima komisen RM80. Maka, komisen diterima direkod berasingan pada akhir bulan atau ditolak daripada hutang kepada pembekal P?
Cg, catatan pembukaan di bawah betul tak?
Jurnal Am
Mesin dobi 95400
Lengkapan 6600
Deposit elektrik 4000
Deposit air 1000
Deposit sewa 7500
Tunai 1000
Bank 64500
Modal pekongsi A 60000
Modal pekongsi B 60000
Modal pekongsi C 60000
Atau cara ke-2
Dt Bank 180000
Kt Modal pekongsi A 60000
Kt Modal pekongsi B 60000
Kt Modal pekongsi C 60000
(merekod aset dan modal pada tarikh ini)
Dt Mesin dobi 95400
Dt Lengkapan 6600
Dt Deposit elektrik 4000
Dt Deposit air 1000
Dt Deposit sewa 7500
Dt Tunai 1000
Kt Bank 115500
(membeli aset, membayar deposit dan mengeluarkan tunai dari bank)
Cg, mana satu betul?
Cg, urus niaga bertarikh 23
Seorang pekongsi telah membawa masuk sofa rumah kediamannya bernilai RMxxx untuk kegunaan perniagaan.
Dt Perabot atau Lengkapan?
Kt Modal pekongsi A
Cg, maksudnya kena
Dt Bekalan
KT Belian
???
Sofa dikelaskan sebagai Lengkapan ke cg?
Sanyin,
1. Setiap urusniaga mesti dicatat secara catatan bergu… manakala Kad Inventori hanya merekod keluar masuk serta baki semasa inventori… hanya untuk penilaian inventori akhir (bukan rekod urus niaga)
Cth: jualan tunai barang niaga.
Catatan bergunya Dt Tunai Kt Jualan –> rekod sebagai urusniaga.
Manakala inventori tersebut telah berkurang –> maka perlu juga direkod dalam Kad Inventori (ini tidak dianggap rekod urusniaga).
2. Komisen diterima –> satu urusniaga yang lain perlu direkodkan.. oleh kerana tiada dalam senarai urusnuaga yang diberi.. maksudnta kita masih belum terima.. maka ianya boleh dijadikan item pelarasan HASIL BELUM TERIMA.. seperti yang diminta.
3. Jika perniagaan tersebut telah LAMA ditubuhkan… catatan pembukaan tersebut boleh diterima. Tetapi soalan menyatakan perniagaan BARU tubuh.. maka catatan tersebut sudah tidak sesuai… untuk kes ini tunggu Taklimat oleh KPN.. apa ketetapan yang telah mereka diputuskan.
4. Oleh kerana telah dibuka Ak Lengkapan.. maka kita guna Lengkapan.
cikgu..sy nak tanya.. jika jualan perkhidmatan secara kredit..masuk jurnal am atau jurnal jualan..jika jurnal jualan…jumlah pada akhir tempoh dalam jurnal jualan tu diposkan ke ak jualan atau akaun hasil perkhidmatan
Apis,
Tunggu Taklimat Penataran yang akan disampaikan oleh Ketua Pentaksir Negeri masing2..
May i know when will the teacher go for taklimat bagi projek prinsip perakaunan?
Ink,
Sila rujuk Ketua Pentaksir Negeri masing2….. ada negeri yang telahpun mengadakan taklimat tersebut. Kemungkinan besar pada minggu hadapan.
Cikgu,
Bagi barang niaga sabun cecair 10 liter,
1/3 – masuk 50 unit
1/3 – keluar 17, baki 33
7/1 – keluar 12, baki 21
14/1 – keluar 20, baki 1
28/1 – keluar 20, tapi baki x cukup.
Macam mana pula ni Cikgu? Atau, saya ada tertinggal sesuatu?
Maaf Cikgu,
Saya tersilap. Ada urus niaga belian yang saya tertinggal.
Cikgu,
Adakah semua pengiraan (termasuk kad inventori) mesti dibundarkan kpd ringgit terdekat?
Cikgu,
Dokumen perniagaan pada 1 Mac ada 4 urusniaga, jadi, kita perlu sediakan kesemua 4 urusniaga ka? atau pilih salah satu?
KT,
Kena rujuk ketetapan Pentaksir Kawasan masing2..
Cikgu,
1) Slip tranksaksi perbankan elektronik tidak sama dengan slip bank wang masuk, kan? Keduanya adalah 2 slip berbeza, betul tak?
2) Membankkan kutipan hasil dobi boleh dibuat melalui slip bank di kaunter dan juga slip tranksaksi perbankan elektronik melalui cdm, kan?
3) Adakah komisen dr Pembekal P dikira untuk jumlah kedua2 item (sabun dan pelembut mini) atau untuk komisen yg berbeza utk setiap satu?
4) Adakah pinjaman daripada pekongsi boleh dicatat di dalam memo dan buku tunai?
Terima kasih
Cikgu,
5) Apa dokumen yang sesuai digunakan untuk jualan barang niaga tunai? Bil tunai?
6) Adakah jualan tunai melibatkan seorang pelanggan sahaja atau ramai pelanggan? Secara logiknya saya fikir pelanggan kedai dobi adalah ramai dan pembelian sabun/pelembut dibuat utk perkhidmatan dobi layan diri. Jadi, adakah bil tunai sesuai digunakan? Atau pun slip daftar tunai?
Mika,
1. Ya.. tidak sama.
2. Ya
3. Rujuk pentaksir kawasan masing2.
4. Memo.. boleh.
5. Ya.. Bil Tunai
6. Bil tunai boleh dikeluarkan kepada sesiapa sahaja yang beli secara tunai.
Cikgu,
Dalam Buku Tunai, bagaimana hendak menulis catatan pd 1hb?
Butir: modal -1000 (lajur tunai) dan 64500 (lajur bank) sedangkan kita 3 ak. modal berbeza bagi setiap pekongsi.
Bolehkah digabungkan ketiga2 ak. modal pekongsi menjadi satu ak. modal lain dgn no. folio berbeza?
Cikgu,
Jika berdasarkan maklumat yg diberikan, deposit sewa 2 bln menunjukkan bahawa perniagaan menyewa premis dan tidak mempunyai premis sendiri, adakah ini betul?
Jika betul, maka belanja ubah suai premis termasuk dalam kategori belanja perniagaan, dan bukannya termasuk dlm ak. premis (abs) kerana perniagaan tidak mempunyai premis sdr. Adakah ini betul?
Terima kasih
Cikgu,
1/3-Membeli brg scr kt dgn Pembekal P berjumlah 3440. (10 hr 5% diskaun tunai)
3/3-Pulangan brg niaga kpd Pembekal P berjumlah 10.
9/3-Membayar hutang sepenuhnya kpd Pembekal P.
Maka, pengiraan bayaran:
3440 – 10 = 3430
3430 – (5% x 3430) = 3258.50
Adakah pengiraan sebegini betul?
Jika perniagaan hya membayar sebahagian drpd jumlah invois, adakah ia layak menerima diskaun tunai?
Terima kasih
Mika,
1. Ak setiap pekongsi tidak boleh digabungkan… cara tulis urusniaga 1hb… rujuk Pentaksir Kawasan masing2..
2. Ya.. masuk belanja perniagaan dahulu.
3. Ya.. betul… jika bayar sebahagian.. tiada diskaun.
cikgu utk urusniaga 23 mac..catatan dt perabot kt modal pekongsi ……
dimasukkan dlm jurnal am? betul tak?
Hanna,
Ya.. Jurnal Am.
Pekerja mengeluarkan inventori untuk kegunaan perniagaan… direkodkan
Perkara ini perlu direkod dlm bcp?
Cikgu,
Selain ak. ambilan, ak. apakah lagi yg no. lejarnya tergolong dlm kategori catatan kontra?
Adakah ak. pulangan belian termasuk dlm kategori ini atau kategori hasil?
Ana,
Rujuk ketetapan Pentaksir Kawasan masing2.
Mika,
Kontra : Ambilan, Pulangan jualan, Pulangan belian, PHR, SNT.
Cikgu,
Sekiranya wujud pinjaman drpd pekongsi, adakah faedah atas pinjaman pekongsi itu termasuk dalam item pelarasan kna ia tergolong dlm kategori belanja perniagaan?
Dan jika ya, bagaimana pula dgn catatan pelarasan dalam jurnal am?
Cikgu,
Bilakah masanya Ak. Semasa dibuat? Sebelum pelarasan (semasa penyediaan lejar) atau selepas pelarasan?
Adakah gaji pekongsi belum bayar termasuk dlm item2 pelarasan yg dibuat sblm penyediaan penyata pendapatan?
Cikgu,
Adakah ak.semasa mempunyai no. lejar dan memerlukan lajur folio juga?
Terima kasih.
Mika,
1. Ya.. boleh dijadikan item pelarasan. Ada beberapa pendekatan boleh digunakan..
(1) Dt Faedah pinjaman Kt faedah pinjaman belum bayar (kemudian nanti pindah ke Ak Semasa Pekongsi)
(2) Dt Faedah pinjaman Kt Ak Senasa Pekongsi.
# sila rujuk Pentaksir Negeri masing2.
2. Ak Semasa.. bergantung kepada situasi.. jika baru mula perniagaan.. tiada baki awal (tidak wujud Ak Semasa).. jika telah lama… akan wujud Ak Semasa dalam lejar pada awal2 lagi. Jika ada pelarasan berkaitan Ak Semasa maka boleh diselaraskan ke akaun tersebut.. kemudian semasa penyediaan Ak Pengasingan UR.
# rujuk Pentaksir Negeri masing2.
3. Gaji pekongsi.. tidak masuk dalam Ak Perdagangan dan UR…. sebaliknya terus ke Ak Pengasingan UR dan Ak Semasa.
4. Semua akaun Mesti ada Kod Pengkelasan Akaun masing2…. Ak Semasa –> Ekuiti Pemilik.
Salam cikgu,maaf mengganggu.
Saya ingin menanya soalan berkaitan kertas 3 acc.
1) pekerja mengeluarkan inventori untuk kegunaan perniagaan.soalan bagi dua item n hanya bagi kuantiti sahaja x ada jumlah jadi apabila saya hendak buat jurnal am saya harus ambil nilai kuantiti dia ker?
Dt modal
Kt belian
Contoh nilai kuantitinya ialah 40
Tq..
Salam
Kutipan hasil sebanyak 2560 dan dibankkan
Apakah dt dan kt bagi urus niaga tersebut.
Tq
Afiqah,
1. Amaun mesti dalam nilai RM… kuantiti X nilai kos… masa beli sebelum ni… tetapi catatan bergunya SALAH.
2. Catat di BT sebelah debit.. butirnya hasil perkhidmatan / jualan (sila rujuk ketetapan guru sekolah anda)
Salam
Cikgu slip bank n keratan cek hanya dalam buku tunai jer kan. X ada dalam jurnal am atau khas kan.
Jadi cikgu bagi soalan pekerja mengeluarkan inventori untuk kegunaan perniagaan tu x yah masuk dalam mana mana jurnal lah cikgu kan.sebab x bagi amaun dia berapa.sebab dia punya dokumen sumber kad inventori
Afiqah,
1. Ya.. urus niaga melibat tunai dan cek –> mesti BT
2. Amaun dia boleh dikira.. dengan rujuk harga beli sebelumnya… sama ada rekod @ tidak.. sila rujuk guru sekolah.
Salam sejahtera cg
1. Kad inventori pada 15/3/2019, dia membeli brg niaga 50 unit baru dengan harga kos RM 25/seunit dan dia ada baki 1 unit yg RM 30 punya, bolehkah kalau saya
51 x 25 = 1275.
2. Harga kos untuk selepas 15/3/2019 kena guna RM 25 ke atau RM 30?
ty.
Kerrisb,
1. Tidak boleh… mesti ikut harga masing2
2. Dicadangkan Ikut penilaian kaedah FIFO..
# rujuk guru sekolah masing2..
Salam
Cikgu bil tunai juga hanya dalam buku tunai jer kan.
Bagaimana dengan slip perbankkan elekronik ? Adakah ia juga dalam buku tunai
Tq
Cikgu,
U/niaga 31hb pekongsi buat ambilan tunai nak tulis butiran apa dlm Buku Tunai?
Ambilan @ a/k semasa @a/k modal?
Salam
Pekerja mengeluarkan inventori untuk kegunaan perniagaan.
Boleh saya tahu apa Dt n apa Kt
Tq
Afiqah,
1. Ya
2. Pengeluaran barang niaga untuk kegunaan perniagaan –> rujuk ketetapan guru sekolah berdasarkan taklimat yang telah dihadiri.
Umi iman,
Ada 2 pendekatan… saya cadangkan –> Ambilan Pekongsi A.
Salam
Seorang pekongsi telah mengambil wang tunai untuk membayar ansuran kereta xxx
Dokumen sumber ialah memo kan cikgu.
Dan ia masuk dalam jurnal am ker cikgu?
Tq
Cikgu satu lagi dekat kertas buku tunai
Kalau belah dt terlebih urus niaga n x cukup tempat boleh tulis kat mana yer?
Ataupun saya punya salah
Tq
Cikgu invois (salinan) masuk jurnal am kan.
Slip bank memang x masuk jurnal am ker?
cikgu,
dobi kan perkhidmatan.. jdi mcm mne, nk tulis niaga ke ape? saya tak thu.
Afiqah,
1. Ya Memo…. asalkan melibatkan Tunai/cek –> BT
2. Jika tak cukup.. sambung muka surat baru
.. sebaik2nya muat dalam 1 halaman saja.
3. Invois… jika barang niaga –> Jurnal Khas.. jika bukan barang niaga –> JA
Nysha,
Penulisan pengenalan.. boleh guna penyataan dalam soalan.
# Banyakkan bertanya guru sekolah.. kerana beliau yang akan semak dan berikan skor… jika tidak sama dengan kehendak beliau.. kemungkinan dapat skor yang rendah.
cikgu, kalau nak buat imbangan duga kena rekod inventori akhir ke?
hi cikgu..
nak tanya..catatan utk kutipan hasil tu apa ye?
Min,
Inventori akhir… tidak masuk dalam ID… hanya tulis sebagai maklumat tambahan dibawah ID.
Aa,
Rujuk guru sekolah..
Salam,
Cg. untuk Akaun Kawalan Belum Terima, hotel dan asrama yg kita telah debitkan dalam Jurnal Am sebab telah menggunakan perkhidmatan dobi secara kredit, itu ke yang kena kita rekodkan dalam Ak.Kawalan Belum Terima?
KerrisB,
Mana2 urus niaga yang melibatkan ABT… mesti masuk Ak Kawalan Belum Terima.
Salam
1sabun mini dan pelembut mini dalam kategori lengkapan yer cikgu?
2 pekerja mengeluarkan inventori untuk kegunaan perniagaan
Dt ambilan
Kt modal
Betul x
Afiqah
1. Salah. … –> barang niaga
2. Salah…. untuk kegunaan perniagaan –> Bukan Ambilan
# sila rujuk guru sekolah.. beliau telah ditaklimat. Kadang2 ketetapan Ketua Pentaksir Negeri yang dibuat tidak sama dengan negeri lain.
salam cikgu,
dokumen slip transaksi perbankan elektronik,apa urus niaga yang berkaitan dengan dokumen ini?
tq
tarikh dia pada 18 mac 2019
cikgu adakah “kutipan hasil dobi rm**** dan dibankkan” masuk dalah buku tunai(kontra) ?
Fahrul,
Kita bayar kepada pembekal dengan memindahkan wang terus ke akaun beliau melalui mesim ATM.
Ameera,
Ya.. BT….tapi bukan kontra.
cikgu, saya nak tanya, untuk pelarasan…
saya buat
belanja belum bayar,
1. promosi
2. ???
belanja prabayar,
1. insurans
hasil belum terima,
1. komisen
hasil terperoleh,
1.????
kesilapan,
1. ketinggalan pada 18…
soalan saya cg, boleh tak saya buat seperti yang saya nyatakan. selain itu cg, apa belanja belum bayar dan hasil prabayar yang saya boleh gunakan?
Teha,
Belanja Belum Bayar :
# asalkan belanja .. cth promosi, kadar bayaran, gaji dll
Hasil Belum Terperoleh :
# mana2 item hasil yang ada dalam urusniaga .. cthnya sewa diterima.
Salam Cikgu..yang 30 hb tu…terima sekeping cek utk bayarn sbahagian perkhidmatn dobi..yg tu nak masuk JA atau BT??
Mummi,
Terima cek –> Buku Tunai
Salam cikgu,
1. apa akaun yg sesuai untuk urusniaga membayar belanja ubah suai premis? diterima tak kalau buat a/k belanja ubah suai premis?
2. deposit elektrik, deposit air dan deposit sewa under kadar bayaran ke cikgu?
Salam cikgu,
3. urusniaga kad inventori perlu masuk dlm buku catatan pertama ke?
Nurin,
1. Boleh
2. Tidak.. akaun masing2…. masuk Aset Semasa.
3. Tidak
maksudnya kutipan hasil dobi dan dibankkan masuk buku tunai (debit) ?
cikgu , boleh ke kalau ” mengeluarkan tunai di bank untuk kegunaan perniagaan ” menjadi contoh kepada slip transaksi perbankan elektronik ?
Ameera,
1. Asalkan melibatkan tunai @ cek/bank –> mesti BT.
Debit –> wang masuk
Kredit –> wang keluar
2. Tidak boleh… slip transaksi perbankan elektronik –> kita bayar terus ke akaun pembekal… secara online @ melalui mesim ATM.
oh kalau saya letak ” membeli barang niaga sebanyak RM**** secara atas talian ” boleh ?
Ameera,
Beli barang niaga –> TIDAK SESUAI.. kerana jika barang niaga.. kita perlu ada maklumat tentang jenis barang niaga.. harga seunit .. untuk diisi dalam Kad Inventori.
Cgu cadangkan… buat pembayaran hutang kepada pembekal..
Bagaimanakah cara bagi kutipan hasil dobi? Dokumen perniagaan apa yang digunakan dan komponennya?
Dua urus niaga(gambar)?
Atau dikira satu urus niaga sahaja (Kutipan hasil tunai dobi dimasukkan ke dalam bank)?
Seorang pekongsi telah membawa masuk sofa rumah kediamannya bernilai RM XXXX untuk kegunaan perniagaannya? Dicatat dimana ? Dokumen apa?
Aera,
1. Bil Tunai –> Buku Tunai
2. 2 urus niaga : terima hasil dobi & simpan wang ke bank.
Princess,
Jurnal Am
Memo
Asalamualaikum Yang dimuliakan Cg Narzuki. Berkaitan dengan Slip Transaksi Perbankan Elektronik, boleh tak kalau buat urusniaha ambilan tunai.
Contoh : Pekongsi Ali mengambil RM 50 tunai dan dibankkan melalui ATM kepada anaknya yang sedang belajar di sebuah pusat pengajian tinggi.
Jusnizam, Waalaikumussalam.
Pada pandangan saya tidak sesuai kerana urus niaga yang berkaitan dengan perniagaan ialah pekongsi ambil tunai… –> perniagaan dah terus rekod ambilan tersebut sebaik sahaja wang tunai keluar.
Melainkan… pekongsi ali memindahkan RM50 daripada bank perniagaan ke akaun anaknya melalui mesin ATM. —> maka slip tersebut akan dibawa pulang untuk direkodkan.
lejar pelarasan kita start ambik dari mane ye cikgu
Mohd,
Sila rujuk pentaksir negeri/guru sekolah masing2… apa ketetapan yang telah dibuat.. nak mula dari awal @ terus mula dengan baki akhir.
perlukah kita merekod tunai dan bank dari senarai urus niaga di buku tunai sebagai baki b/b?
Abc
Oleh kerana BARU memulakan, maka tidak wujud BAKI B/B (Baki awal) dalam BT
Modal mempunyai bank dan tunai, perlukah Kota merekod di buku tunai sebagai baki bb/ modal?
Salam cikgu,kutipan hasil dobi dan dibankkan tu rekodkan di buku tunai sebelah kredit sebagai hasil dobi boleh x? Pastu bagaimana nk kontrakan hasil dobi itu?
salam cikgu, cara nak buat dokumen perniagaan tu mcm mana, buat dlm bentuk jurnal am kan? ataupun buat dlm bentuk dokumen sumber?
Jane,
Modal
Princess Sfia,
Boleh.
Ianya BUKAN catatan kontra. Catatan bergunya nanti ke Akaun Hasil Perkhidmatan Dobi
Dotz,
Bentuk DOKUMEN.
slm cikgu
slm cg,
dlm ak.perdagangan & untung rugi, hasil perkhidmatan + jualan akan dpt perolehan
tapi jualan bersihnya ialah nilai jualan sahaja kan?
Kutipan hasil dobi Dan dibankkan. Adakah ini kontra? Macam mane rekod di buku tunai?
KerrisB,
Ya..Jika tiada pulangan jualan… maka Jualan = Jualan bersih.
Xuan,
Bukan kontra..
BT Dt Hasil Perkhidmatan dobi
Kalau hotel dikenakan caj yang belum bayar(tempoh kredit) apa dokumen dan komponen yang perlu digunakan dalam perancangan urus niaga?
maksudnya hasil perkhidmatan tidak diambil kira sebagai jualan?
Jae,
Urus niaga secara kredit –> INVOIS
Kerris,
Ada 2 pendekatan yang boleh digunakan :
1. Rekod sebagai hasil perkhidmatan
2. Rekod sebagai jualan
# rujuk Pentaksir kawasan / guru sekolah masing2 pendekatan mana yang ditetapkan.
Pada 9 Mac, resit rasmi asal merujuk kepada apa?
Cikgu,
1) Adakah Buku Tunai diperlukan? Carta Akaun yang diberi tiada BT.
2) Jika betul, kita kena sediakan Jurnal Penerimaan Tunai dan Jurnal Pembayaran Tunai harus sebagai Buku Catatan Pertama?
Terima Kasih.
Allie,
RESIT (Asal) –> maksudnya kita buat bayaran kepada pihak lain… mereka keluarkan resit sebagai bukti bayaran telah mereka terima.
Martina,
Ada 2 pilihan… nak guna BT @ JTT & JBT.
Jika BT –> tidak perlu buka Ak Tunai & Ak Bank.. kod rujukan “BT1”
Jika guna JTT & JBT –> perlu buka Ak Tunai (LAx) & Ak Bank (LAxx)
Cg kenapa imbangan duga saya masih x imbang?
Muniswaran,
ID tidak seimbang.. biasanya ada catatan yang tidak ikut catatan bergu.
Cuba kira berapa nilai BEZA… kemudian cari nilai tersebut dalam urusniaga yang mana.. dan semak catatan urus niaga tersebut.
Cg, bolehkah cadang satu cara untuk merekod urus niaga bertarikh 1?
Debit bank dulu ke baru beli ABS dan bayar deposit.
Cg, dlm muka surat 10, jika kad inventori tidak dianggap sebagai urusniaga.. kita tidak perlu rekodkan urusniaga tersebut sebagai memo dalam jurnal am ke cikgu???
Sanyin,
Ada beberapa pendekatan… sila rujuk guru sekolah @ Pentaksir Negeri masing2.
Praveen,
Perkara tersebut.. sila rujuk guru sekolah.. mereka telah/akan diberikan taklimat mengenainya.
# ada perkara yang duselaraskan diperingkat pusat.. dan ada perkara tang diselaraskan diperingkat negeri masing2… maka adalah lebuh baik rujuk guru sekolah masing2..
Seorang pekongsi telah mengambil wang tunai untuk bayar ansuran kereta peribadinya RM XXXX,dokumennya memo,tpi di buku catatan pertama perlu direkod di jurnal am atau buku tunai?
Princess sfia,
Jika melibatkan TUNAI @ BANK perniagaan –> mesti catat di BUKU TUNAI
Cikgu,apa dokumen yang saya kena tulis untuk “kutipan hasil sebanyak RM– dan dibankkan”.
Bil tunai atau resit?
Cikgu, untuk ikatan perkongsian, saya kena buat dalam bentuk ‘point form’?
Cikgu,untuk barang-barang dalam jualan tunai, adakah saya perlu letak kuantitinya di sebelah masuk atau keluar?
Daniel,
1. Kedua2 sesuai digunakan… pilih salah satu.
2. Ya.. boleh ikut dalam soalan.
3. Jika jual –> barang niaga kita KELUAR.
Cikgu,untuk dokumen bagi kad inventori,contoh pada Mac 4, apa dokumen yang haruslah saya tulis dalam kad tersebut
Danial,
Rujuk dokumen yang awak tulis dalam Lampiran A : Senarai Urusniaga.
cg , dalam soalan ada mengatakan bahawa mesti ada satu pembetulan kesilapan , jadi perlu ke kita wujudkan kesilapan itu pada imbangan duga ? atau tidak perlu ?
Me,
Pembetulan kesilapan disitu merujuk kepada jenis KESILAPAN TIDAK KETARA… rujuk contoh2 buku teks.. boleh pilih salah satu antara jenis kesilapan tak ketara tersebut.
Selamat sejahtera cikgu,
27/3 mengeluarkan wang dari bank utk kegunaan perniagaan
Apakah Dokumen digunakan? Memo?
Atau Slip bank, cg?
Selamat sejahtera, cikgu.
Apakah contoh urus niaga bg dokumen slip transaksi perbankan elektronik?
Ashriya,
1. MEMO tidak sesuai…
Slip wang keluar / keratan cek / slip transaksi perbankan elektronik.
2. Urus niaga yang melibat bayaran terus melalui online @ mesin ATM.
Selamat sejahtera cikgu,
Hotel dan Asrama menggunakan perkhidmatan Dobie.
? catat kat jurnal jualan atau lain, cg?
cikgu, projek ini tak ada jualan, adakah ”kutipan hasil dobi” ialah ”jualan” projek ini?
Cth slip transaksi perbankan electronic : membayar bill electric
Betul ke, cg?
Ashriya,
1. Untuk asingkan hasil perkhidmatan dobi dengan jualan barang niaga.. boleh rekod di Jurnal Am.
2. Ya.. boleh digunakan.
May Cheng,
Ada 2 pendekatan… nak asingkan atau gabungkan sebagai jualan…
# rujuk guru sekolah/ pentaksir negeri masuig2 pendekatan mana yang ditetapkan.
assalamualaikum.
1) untuk item pembetulan kesilapan :
Pinjaman Ahmad kepada perniagaan RM 15000 belum direkodkan dalam mana2 buku.
Dt bank ; Kt Pinjaman
2) Belanja belum bayar.
saya wujudkan faedah atas pinjaman 8%
betul ke kedua2 ni cg narzuki?
TQ
Anis,
Guna kaedah FIFO…. keluarkan inventori yang lama dahulu dengan nilai kosnya.. selebihnya dengan nilai yang baru.
# rujuk guru.. nanti beliau tunjukkan cara2 dengan detail.
Nor, waalaikumussalam.
Kedua2nya boleh diterima.
Selamat sejahtera cikgu,
1/3 – membeli brg niaga secara kt drpd Pembekal P sebnyk RM3440.
Syarat: Diskaun tunai 5hr 10%, 10hr 5%
3/3 – memulangkan brg krn rosak kpd Pembekal P sebnyk RM10.
9/3 – menjelaskan hutang kpd Pembekal P sebnyk RM3430
Mengikut syarat pembelian dpt diskaun RM172. Diskaun diterima itu blh kira sebgi hasil belum terima utk pelarasan?
Ashiraya,
Semasa bayar baki hutang RM3430 kita akan terus bayar sebanyak (3430 – 172) dan terima diskaun RM172.
Potongan diskaun berlaku SEMASA pembayaran tersebut… maka tidak sesuai guna “diskaun belum terima” dalam tugasan ini..
Nanti akan wujud ABB yang berbaki debit.
cg , kad inventori kena ada berapa ? 2 ke 6 ?
Ameera,
Setiap satu barang niaga mesti ada satu Kad Inventori.
Salam cg narzuki,adakah Hotel dan asrama dikelaskan sebagai akaun belum terima?
Suzuki,
Oleh kerana urus niaga secara kredit –> ABT
Cikgu, boleh sediakan jawapan untuk keseluruhan kerja kursus ini supaya kita dapat semak jawapan kita ?
Thivya,
Tugasan kerja kursus ini berbentuk bimbingan dan tunjuk ajar daripada guru sekolah secara berperingkat peringkat…. maka sentiasalah hantar kepada guru sekolah untuk disemak dan dibetulkan jika ada yang silap.
Cikgu, pengenalan perniagaan macam mana buat?
Richie,
1. Nyatakan latar belakang perniagaan.. rujuk maklumat dalam soalan.
2. Nyatakan 2 sebab kenapa anda memilih perniagaan perkhidmatan dobi tersebut.
3. Nyatakan 1 kelebihan menjalankan perniagaan tersebut.
4. Nyatakan 1 risiko yang mungkin dihadapi..
cikgu, akaun hasil perkhidmatan dobi untuk apa ( lejar )
second soalan adalah slip tranksaksi perbankan elektronik adakah masuk pada lejar
apa kah cara format
Assalamualaikum cikgu..boleh tak bagi contoh bayaran ataupun item ii yang melibatkan slip transaksi perbankan elektronik nih?
Cg mcm mana nk buat dokumen slip bank
Samuel,
1. Kita menjalankan perkhidmatan dobi… maka hasil daripada perkhidmatan tetsebut kita rekod sebagai Hasil Perkhidmatan…. manakala jualan barang niaga.. kita rekod sebagai Jualan.
2. Slip tersebut menunjukkan urus niaga melibat BANK … maka kita rekod di Buku Tunai.
Imran, waalaikumussalam.
Asalkan urus niaga melibatkan bayaran melalui online @ mesin ATM… th: bayar kepada pembekal melalui mesin ATM..(iaitu masuk wang terus ke akaun pembekal).
Khairul,
Google saja “slip bank”… akan jumpa contoh borang slip bank…. atau pergi ke bank.. ambil slip bank yang kosong..
cg , ubah suai premis belanja kan ? jualan=hasil ? kalau sewa(dt) hasil ? sewa(kt) belanja ? pulangan belian = catatan kontra ? saya nak buat lajur folio?
Ameera,
Ubah suai –> Belanja.
Jualan = hasil
Debit -> Belanja… Kredit –> Hasil
Pulangan belian –> bukan catatan kontra.
Lajur folio –> dalam Akaun Lejar –> BCP (JA1, JJ1, JPJ1, JB1, JPB1, BT1)
Selamat sejahtera cikgu,
Sy x dpt faham knp hotel dan asrama msk dlm JA.
Kalau ia ABT lejar am atau lejar Jualan?
Terima kasih, cikgu.
Ashriya,
BCP –> JA… bila pos ke Lejar –> Lejar Jualan
# Bukan semua JA mesti masuk LA
Cth hutang lapuk –> BCP : JA…bila pos ke Lejar .. ABT –> LJ… Hutang Lapuk –> LA
# Asalkan melibatkan ABT… poskan ke Lejar Jualan.
Cg urusniaga yg melibatkan kad inventori masuk dlm jurnal atau tidak??
Dahlia,
Jika urus niaga jual @ beli barang niaga.. mesti catat dalam BCP dan juga dalam Kad Inventori. Hanya urus niaga ambil untuk kegunaan perniagaan sahaja tidak perlu catat dalam jurnal.
Selamat sejahtera cikgu,
Mahu tanya mcm mana catatan jurnal am bagi sumbangan modal pekongsi?tq.
Cyc, selamat sejahtera.
Catatan tersebut kena rujuk guru sekolah / pentaksir negeri… kerana perkara tersebut diselaraskan ikut pentaksir negeri masing2..
Cikgu,
Slip bank sama dengan slip wang masuk?
Fatimah,
Ya.. sama
Cikgu,
Slip bank boleh sama dengan slip bank wang keluar?
Fatimah,
Boleh
Cikgu,
Dalam hasil perkhidmatan dobi masuk bank, jenis dokumen nak tulis slip bank saja atau slip wang masuk?
Fatimah,
Kedua2 boleh digunakan..
Kalau Ikatan Perkongsian bagaimana nak buat?
cikgu,semua aset dengan modal perlu direkodkan ke jurnal am atau buku tunai atau kedua duanya?
Cikgu,
Faedah atas modal dan faedah atas ambilan harus dipuratakan mengikut hari atau bulan?
Contohnya:
Bagi modal awal RM60000 dan modal tambahan RM1000 dibuat pada 23/3:
Faedah atas modal = (60000 x 5% x 31/365) +
(1000 x 5% x 9/365)
= 256
Betulkah pengiraan itu? Terima kasih Cikgu.
Cikgu,
Faedah atas ambilan perlu dikirakah? Pekongsi ambil pada 31/3. Faedah atas ambilan cuma 7 sen bagi sehari sahaja.
Terima kasih.
Jessie,
Ikatan Perjanjian telahpun diberi.. maka semasa menyediakan Ak Pengasingan Untung Rugi dan Ak Semasa.. mesti patuhi syarat2 tersebut.
Nur Amalina,
Jurnal Am…. dan Buku Tunai (untuk item Tunai dan Bank)
Martina,
Pengiraan berdasarkan BULAN.
Terima kasih Cikgu. Satu lagi masalah ialah bagi Carta Akaun Belanja LA41-LA50, saya perlu satu number lagi LA51 (sebab ada berkenaan dengan pelarasan saya). Tapi ini telah digunakan oleh item lain.
Macam mana Cikgu?
Martina,
Ada cadangan, jika ada belanja tambahan –> guna L61-L70
# sila rujuk ketetapan pentaksir negeri masing2.
cikgu,buku tunai kalau ada diskaun kena rekod harga sebelum atau selepas diskaun?
Nur Amalina,
Rekod nilai diskaun dan yang dibayar/terima
Cth: baki hutang RM1000.. bayar 900 diskaun 100.
Maka dalam BT Pembekal X 100 (Dis) 900 (Bank)
Salam sejahtera cg,bagi dokumen perniagaan kad inventori dimana urusniaganya mengeluarkan inventori utk kegunaan perniagaan.. Perlu atau tidak dimasukkan ke dalam jurnal am?
Jingfei,
Hanya rekodkan dalam Kad Inventori.
Salam cikgu
Boleh saya tahu apakah butiran untuk masuk tunai dalam bank bagi kegunaan perniagaan.Adakah ia catatan kontra?
Ikmal,
Kontra ada 2 :
1. Tunai –> Bank
2. Bank –> Tunai
Butir ikut catatan bergu.. dalam Ak Tunai : Bank, dalam Ak Bank : Tunai
1.Cikgu hasil dobi kena rekod kat BT bahagian debit kan so butirnya ialah Hasil Perkhidmatan Dobi ke?????
2. BT kena mula dengan bahagian debit :
Mac 1 Modal (tunai) 1000 (bank) 64500
Betul ke
3. Mac 31 – seorang pekongsi telah mengambil wang tunai untuk membayar ansuran kereta peribadinya RM850
CATAT dalam BT kan
Kredit :(butir)tunai catat di bhg tunai atau bank
Debit :(butir)ambilan catat di bhg tunai atau bank
Galvin,
1. Ya
2. Ya
3. Salah… inu bukan catatan kontra…
BT : kredit Ambilan Pekongsi xxx (tunai)
1.cikgu yang urus niaga 27 mac tu nak catat dlm BT ke
2. kalau kena catat dlm BT butirnya apa
1.cikgu hasil perkhidmatan dobi tu catat kat BT bahagian debit nilai tu tulis kat bhg bank kan
2. Urus Niaga mac 22 dan mac 26 kena catat kat BT sebelah kredit tu nilai dia nak catat di bhg tunai atau bank
Galvin,
1. Itu catatan kontra Bank –> Tunai.
Ak Bank : butir Tunai
Ak Tunai : butir Bank
2. Jika melibatkan cek/bank –> Bank
3. Jika tidak melibatkan cek/bank –> Tunai
cikgu,modal pekongsi kan digubakan untuk beli mesin,lengkapan dan bayar deposit.kena masuk jurnal am ke buku tunai ke kedua dua?
Nur Amalina,
Kedua2 sekali..
Catatan pembukaan –> JA
Item Tunai & Bank sahaja –> sekali lagi masuk BT
Deposit elektrik dan deposit air tu akaun yang berbeza ke? Apa pula deposit kadar bayaran?
Salamat sejahtera cg,
Saya nak tanya, jika APUR sya adalah Rugi kasar sebanyak RM 4112,kos jualan RM 4642. Maka sya nak buat nisbah tokokan macam ni ke?
– 4112÷4642=-89%
Betul x cg?
Cikgu,
Buku tunai terlalu banyak urusniaga, untuk muka surat no 2, rujukan Buku Tunai nak tulis BT2 atau masih BT1 sebab masih buku tunai yang sama?
Ridzuan,
Untuk tujuan kerja kursus ini…. Oleh kerana telah dibuka akaun masing2.. maka kita rekod ikut akaun masing2.
RachealP,
Ikut saja formula… jika rugi guna -ve.
Fatimah,
Ikut amalan… BT1.. BT2… ikut no halaman untuk kita rujuk nanti…
Maka BT2 bermaksud -> urus niaga tersebut dicatat dalam BT yang sama dihalaman ke 2.
# sama juga dengan JA.
Terima kasih cikgu,jadi mesin dobi,lengkapan,deposit semua tu kena rekod di akaun modal dan akaun bank dalam lejar?
Nur Amalina,
Cth lain.
JURNAL AM
Dt Lengkapan
Dt Tunai —> BT
Dt Bank —-> BT
Kt Modal
BUKU TUNAI
Dt Modal xx (Tunai) xxx (bank)
Salam cikgu. Saya ada soalan untuk bahagian pelarasan.
1. Susut nilai mesin dobi & kelengkapan perlu bahagi 12?
2. penentuan nilai belanja belum bayar, belanja prabayar & hasil belum terperoleh mcm mana ya? Letak sahaja berapa nilai? Atau ada pengiraan?
Cth: insurans prabayar & kadar bayaran belum bayar
Alisha,
1. Kadar SN x% SETAHUN… rekod perakaunan hanya untuk SEBULAN –> X 1/12
2. Nilai boleh buat sendiri asalkan munasabah.
Dt Mesin dobi 95400
Lengkapan 6600
Deposit elektrik 4000
Deposit air 1000
Deposit sewa 7500
Tunai 1000
Bank 64500
Kt Modal pekongsi A 60000
B 60000
C 60000
(aset dan modal pada tarikh ini)
Dt Bank 180000
Kt Modal pekongsi A 60000
B 60000
C 60000
(aset dan modal pada tarikh ini)
Dt Mesin dobi 95400
Lengkapan 6600
Deposit elektrik 4000
Deposit air 1000
Deposit sewa 7500
Tunai 1000
Kt Bank 115500
(membeli aset, membayar deposit dan mengeluarkan tunai dari bank pada tarikh ini)
Antara dua jurnal am ni? Yang mana lebih baik? Atau setiapnya ada kesalahan. Minta keterangan lanjut
Cikgu sekolah saya cakap yang hasil perkhidmatan dobi dimasukkkan ke dalam jurnal jualan. Jadi macam mana dengan jurnal jualan, dan akaun yang hendak dicatat dalam lejar
Ridzuan,
1. Catatan JA pembukaan.. ikut ketetapan guru sekolah yang telah diselaraskan ikut negeri masing2.
2. Jika guna JJ… –> diposkan ke Ak Jualan.. tidak wujud Ak Hasil Perkhidmatan Dobi.
Jadi dalam buku tunai, masukkan jualan tak apa?
Cikgu,
Dalam buku tunai bahagian folio rujukan, tunai dan bank yg dibawa oleh pekongsi nak tulis JA atau LA?
Ridzuan,
Apabila sudah tetapkan rekod hasil perkhidmatan secara kredit dalam jurnal jualan.. maka semua kutipan hasil perkhidmatan .. guna Jualan.
Fatimah,
BT : folio –> LAx
# Jika BT butirnya BAKI B/B.. barulah folionya JA1.
Cg, urusniaga berikut perlu dicatat dlm buku tunai:
1.Membayar belanja ubah suai premis kpd perniagaan dengan rm 15 000 dgn cek.
2.membayar sewa kedai dgn cek
3.membayar insurans kpd Takaful Malaysia Bhd rm 2400
4.Jualan tunai
5.kutipan hasil dobi sebanyak rm 2200 dan dibankkan
6.menerima sewa ruang niaga bagi mesin peruncitan dripada perniagaan nesley sebanyak rm 1000
*betul x cg??.. Semua urusniaga yg melibatkan penerimaan (hasil) dan pembayaran secara tunai/bank prlu dicatat dlm buku tunai..
Cikgu,
Pd 1 Mac -memberi sabun cecair 10liter&pelembut 10liter dengan kos 30 seunit
Pd 15 Mac – membeli sabun cecair 10liter&pelembut 10liter dengan kos 25 seunit
Kita mahu rekod kos yang mana ? 30 atau 25 atau kedua-dia
Pekerja mengambil inventori untuk kegunaan perniagaan
Adakah dokumennya ialah memo?
Salam cikgu,
Boleh saya tulis kutipan hasil dobi sebanyak XXX dan dibankkan pada urus niaga bertarikh 18? Sebab kutipan hasil dobi akan dibankkan setiap dua hari.
Cg, maaf saya tanya soalan yang sama sekali lagi. Sofa rumah masuk perabot ke? atau lengkapan?
Cikgu,
Dalam lejar, contoh sykt Ali, tajuk lejar nak tulis akaun sykt ali atau syarikat ali sahaja?
Jingfel,
Ya… betul.
Chew,
1. Rekod ikut harga masing2..
2. Ya.. memo
Sanyin,
1. Ya.. boleh.
2. Lengkapan
Fatimah,
Ikut lejar2 lain… Akaun ……
macam ini?
Chew,
15 hb… nilai baki tidak tepat.
# rujuk guru sekolah.. (guna kaedah FIFO)
Untuk buat Perdagangan untung/Rugi:
1) inventori kita dpt dari kad inventori sbg inventori akhir atau awal?
2) perlu Ada inventori awal x? Krn hanya diberi i.akhir
Abc,
1. Inventori akhir
2. Inventori awal = 0… kedai baru buka.
15 mac- ?1*30?+?50*25?=1280
17 mac- 1280- ?3*25?=1205
21 mac – 1205 – ?1*30?-?7*25?=1000
bukan macam ini ke
#cikgu saya terus saya ambil nilai yang terendah (25/unit) walaupun kos seuintnya 30
Kalau ikut konsep FIFO, lbh krg mcm ni
Chew,
Konsep pemilihan nilai TERENDAH… adalah antara nilai KOS atau nilai PASARAN.
Bukannya antara nilai kos dengan nilai kos.
saya nak tanya 31 mac.. Mcm mana nk tulis dlm jurnal am?
Cheng,
31 Mac –> Buku Tunai : Kredit – Ambilan Pekongsi A (tunai)
Assalamualaikum cikgu nak tnya penilaian inventori akhir ni mcm mna ye amik dri kad inventori?
Ikhmal, waalaikumussalam.
Jumlahkan baki akhir daripada semua Kad Inventori.
assalamualaikum cg.. cam ne nk kire jualan tunai
Asri, waalaikumussalam.
Ada beberapa cara… satunya rujuk Ak Jualan.. jumlahkan butir Tunai @ Bank sahaja.
cikgu,kalau dokumen memo,kena rekod no.memo ke dalam kad inventori
Nur Amalina,
Memo.. tiada nombor… hanya tulis memo
Cikgu, lps bt lejar pstu buat imbangan duga kena imbang ka?sebelum pelarasan
Mimi,
Imbangan Duga –> mesti seimbang
Cg semua urusniaga yg trlibat dlm krja kursus ni perlu dicatatkan dlm lejar ke? Atau sebahagiannya shaja..??
Dahlia,
Ikut urutan kitaran perakaunan… SEMUA (kecuali yang ambil barang niaga untuk kegunaan perniagan –> Kad Inventori):
Urusniaga –> BCP –> Lejar –> ID …..
Salam cg narzuki,
Ingin bertanya adakah Akaun Semasa wujud dalam Imbangan Duga Terselaras?
Suzuki,
Oleh kerana tiada baki awal Ak Semasa, maka tidak wujud Ak Semasa dalam ID.
Kalau pelanggan seperti asrama dan hotel guna perkhidmatan dobi dan dikenakan caj, masuk jurnal am? Kalau ye, keterangan “caj perkhidmatan dobi secara kredit” ke?
Contohnya 7 Mac 2019,
Debit nama pelanggan (hotel/asrama). Kredit hasil dobi
(Caj perkhidmatan dobi secara kredit)
Ridzuan,
Ya… betul.
Cikgu Untuk urus niaga
Mac 22- Menerima sewa rung niaga bags mesin peruncitan daripada perniagaan Nesley sebanyak RM 1000
Mac 4-Membayar insurans keypads Takaful Malaysia Berhad sebanyak RM 2400
Apakah Butiran yang perlu kita rekod dalam buku tunai?
Cg.. Kalau buku tunai mempunyai baki b/b di kedua dua belah.. Mksudnya buku tunai yg dibuat slh ke? Sbb saya dpt baki b/b di belah debit-tunai,baki b/b disebelah kredit-bank
Diana,
1. Sewa diterima
2. Insurans
Dahlia,
Tidak salah.
Tunai –> MESTI berbaki Debit
Bank –> boleh berbaki debit @ kredit
Cg,apabila buka lejar contohnya(akaun mesin dobi) berapakah angka kena rekod dalam setiap modal pekongsi?
Oscar,
Nilai2 tersebut kena rujuk guru sekolah masing2..
Cg ,urusniaga yg bertarikh 13 mac tu.. Mmbyr gaji dua org pekerja sbnyak rm 1000 dgn tunai, mksudnya sorang rm 1000 ka?kalau begitu, di buku tunai dicatat rm 2000.. Btul x cg?
Urusniaga 28 mac pula, membayar baki gaji pekerja secara tunai= brmaksud rm 2000?atau rm1000
Cikgu saya nak tanya bila kita terima cek dokumen apa yang terlibat? Cek atau resit rasmi (salinan)? & cek tu dokumen ke?
Melissa,
2 orang sebanyak RM1000 –> maksudnya bayar RM1000 untuk 2 orang. (RM500 x 2)
Bakinya dibayar 28 Mac.
Liyana,
Resit rasmi.
Okayy terima kasih cg
Cg,macam mana buat pelarasan perkongsian semasa membuka jurnal pelarasan
Assalamualaikum Cikgu Narzuki,
1. Berkenaan Hasil dobi dan dibankkan, betulkah jika saya merekod:
Dt Tunai
Kt Hasil Perkhidmatan dobi
Dt Bank
Kt Tunai
(direkod dalam buku tunai)
Oscar,
Pelarasan berkaitan pekongsi dalam Ak Pengasingan dan Ak Semasa.. tidak perlu sediakan jurnal.
Nur Intan Syafinah, waalaikumussalam.
Terus… rekodkan ke bank.
Dt Bank
Kt Hasil perkhidmatan
Cg urusniaga berikut dicatat di jurnal am??
Cg utk lejar, setiap akaun tidak dimulakan dgn baki b/b. Btul x cg?
Melisssa,
1. Ya.. JA
2. Oleh kerana baru memulakan perniagaan… maka semua akaun tiada Baki b/b.
Cg, bagi pelarasan utk peruntukan hutang ragu.. Abt yg mana perlu diambil? Betul ke abt:hotel dgn abt:asrama… Kalau btul,pengiraannya mcmana cg.. Perlu diasingkan atau tmbh skali amaun abt mereka.
Dahlia,
Rujuk terus baki akhir Ak Kawalan Belum Terima kemudian X kadar PHR.
Ok terima kasih cg
Hi cg,
Kalau membayar insurans RM2400, apa dokumen yg perlu digunakan?
Jessie,
Bukti pembayaran yang paling baik ialah Resit Rasmi.
Cikgu, kan nanti dalam lejar kena rekodkan akaun pekongsi. Jadi, untuk modal yang dilaburkan mesti asing juga kan?
Pekongsi A
-mesin dobi 60000
Pekongsi B
-mesin dobi 35400
-lengkapan 6600
-deposit elektrik 4000
-deposit air 1000
-deposit sewa 7500
-tunai 1000
-bank 4500
Pekongsi C
-bank 60000
Cikgu menerima sewa ruang niaga nak letak dokumen apa
Cikgu kalau terima cek , dokumen pon letak cek ke ??
Menurut carta akaun, no lejar bagi liabiliti ialah LA11-20. Liabiliti yang saya dapat cuma akaun belum bayar. Dan ada juga nombor lejar yang diberi untuk akaun belum bayar iaitu LB1-10. Jadi macam mana ni cikgu?
Ridzuan,
1. Rekod ikut catatan bergu.
2. LA11 –> merujuk kepada Ak Kawalan Belum Bayar.
Manakala ABB Pembekal A.. B –> LB1 LB2
Fyr,
Terima wang / cek –> Resit Rasmi
CEK –> bukan dokumen sumber rekod perakaunan.
Selamat srjahtera, cg.
Hotel menggunakan perkhidmatan dobi dan dikenakan caj RM2100. Tempoh kredit selama 15 harI.
Kat jurnal am, butirnya tulis apa, cg?
Dt – ABT Dobi
Kt – ?
Cg hasil belum terperoleh ni contohnya mcm mne?
cikgu,kalau bayar lebih daripada tempoh kredit kena caj berapa?
Cg membawa masuk sofa.. Sofa tu lengkapan atau perabot??
Cikgu , bolehkah saya mencetakkan kertas soalan Dan muka hadapan untuk project ini? Saya menghilangkan kertas saya di sekolah.
Ashriya,
Kt : Hasil perkhidmatan dobi
Hana,
Hasil yang kita terima telah termasuk hasil untuk bulan hadapan.
Nur Amalina,
Tidak dikenakan caj… cuma tidak dapat diskaun.
Jingfei,
Ak Lengkapan telah wujud… maka guna Ak Lengkapan.
Zhongcheng,
Boleh.
Cikgu, saya keliru tentang mengeluarkan inventori untuk kegunaan perniagaan, adakah perlu direkod dlm jurnal am atau direkod dlm kad inventori sahaja…saya bertanya pada cikgu saya dan dia jawab bahawa itu bukan urus niaga jadi tida perlu di rekod dlam bcp
cikgu soalan belanjawan tunai f) seorang pekongsi telah memberikan pinjaman kepada perniagaan untuk membeli sebuah van tu ape maksudnya
Apa yang dimaksudkan dengan tempoh kredit selama 15 hari, adakah kita membri diskaun atau ape
Sasalu,
1. Telah ditetapkan supaya terus rekod dalam Kad Inventori sahaja.
2. Tempoh layak dapat diskaun jika dibayar dalam tempoh tersebut.
Mohd,
Maksudnya perniagaan terima wang daripada pekongsi. –> item penerimaan dalam belanjawan tunai.
yang kredit 15 hingga 30 hari tu x masuk dekat penerimaan dan pembayaran kan cikgu
Mohd,
Belian kredit tersebut dijelaskan bulan depan..
Cikgu,
Belanja membaiki mesin rm200 tersalah rekod dalam akaun sewa bolehkah dianggap sebagai salah satu pelarasan pembetulan kesilapan?
Fatimah,
Boleh..
Selamat sejahtera, cikgu.
Bagi dokumen slip transaksi perbankan electronic, urus niaga mana sesuai?
*1 membayar bil utility
(Kalau dah bayar deposit utk air and electric, butir ni sesuai ke?)
*2 menjelaskan hutang kpd pembekal X or Y
*3 seorg pekongsi membyr sewa rumahnya
(Ia x sesuaikan sebab ia memo bukan slip transaction perbankan electronic kan)
Terima kasih
Ashriya,
Ya.. 1 & 2 sesuai digunakan..
Cg, sofa tu masukan dalam ak.lengkapan atau kita perlu buka ak.perabot?
Assalamualaikum cikgu,
Berkaitan hotel dan asrama menggunakan perkhidmatan dobi tu.. jika saya menggunakan Jurnal Jualan/Jurnal Khas salah ya?
Terima kasih cikgu.
Jay,
—> Ak Lengkapan
Intan, waalaikumussalam.
Rujuk ketetapan guru sekolah..
Buku Tunai bagaimana buat?
Hai cikgu, boleh cikgu terangkan berkaitan Mac 9 jika saya membayar sebahagian invois kepada pembekal P,kerana layak menerima diskaun tunai sebanyak 5%
Jiating,
Buat seperti yang telah dipelajari masa tingkatan 4.
Niel,
Diskaun hanya layak jika bayar PENUH sahaja.
Cg kalau promosi lebih sesuai dicatat bank atau tunai di buku tunai?
Bagi 04/03 Jualan Tunai, dokumen Bil Tunai betul digunakan?
Dahlia,
Bergantung kepada penyataan urusniaga tersebut dibayar secara TUNAI atau CEK.
Aury,
Ya betul.
Jurnal Am
Dt. Bank RM180 000
Kt. Modal RM180 000
Adalah ini sesuai digunakan?
Hasil perkhidmatan dobi dimasukkan ke dalam Jurnal Am atau Buku Tunai ?
Aury,
1. Tidak sesuai… Ikut ketetapan guru sekolah.
2. Hanya urus niaga tunai –> Buku Tunai
Cikgu, dlm langkah kerja (belanjawan tunai) …nilai untuk hasil perkhidmatan dobi utk bulan apr-jun , perlu wujudkan sendiri
akaun belum bayar dlm belanjawan perlu wujudkan sendiri juga?
Owenl,
1. Ikut % kenaikkan setiap bulan berdasarkan nilai Mac.
2. Berdasarkan baki pada mac.. tetapkan % kenaikan sendiri.
# sila rujuk ketetapan guru sekolah masing2.
Cikgu,
1. akaun semasa termasuk dlm imbangan duga pelarasan?
2. Saya masih x faham untuk membuat akaun semasa dan akaun modal pekongsi.. toling bantu..
3. Di dlm pelarasan, kita kene buat akaun modal baru ke?
4. Cikgu hasil dobi termasuk dlm jualan(ap) atau under hasil(aur)?
Azrien,
1. Tidak
2. Sila dapatkan tunjukajar daripada guru sekolah @ kawan2.
3. Mana2 akaun yang terlibat dengan pelarasan… kena tunjukkan dalam LEJAR PELARASAN.
4. Ak Perdagangan.
Cikgu, di dalam pelarasan, kalau nk buat akaun modal pekongsi(semasa) kene buat akaun modal baru ke?
Azrien,
Ya.. salin baru dan tambah item pelarasan.. sediakan dalam Lejar Pelarasan. Asingkan lejar sebelum dan selepas pelarasan.
Cikgu,
Syarikat perkongsian tak semestinya ada nama rakan-rakan? Contoh kedai dobi Aman, kedai dobi taman ria, syarikat dobi Aman, kedai dobi enterprise? Contoh ini bolehkah dianggap syarikat perkongsian?
Assalam cikgu saya ada soalan…
kalau kutipan hasil dobi perlu ke kita rekod dalam buku tunai???
Salam cikgu,
Apa yang perlu ditulis dalam lajur folio di Buku Tunai bagi urus niaga bertarikh 27? Boleh saya tulis ‘K’ sebagai kontra?
Cikgu,
Boleh catat dalam Jurnal Am bagi urus niaga ‘mengeluarkan barang untuk kegunaan perniagaan’seperti:
Dt Bekalan dobi
Kt Belian
Terima kasih.
Fatimah,
Ya.. tidak semestinya ada. Cuma “Syarikat” tidak sesuai –> kerana ianya untuk Syarikat Berhad.
Artup Liqa, waalaikumussalam.
Jika urus niaga mekibatkan Tunai / Cek –> mesti Buku Tunai
Sanyin,
Ya… “K” untuk catatan kontra.
Martina,
Jika ikutkan Ketua Pentaksir.. tidak perlu sebarang catatan.. hanya rekod di Kad Inventori sahaja.
Salam cikgu,
Belanja belum bayar
1) air dan elektrik
2) membaiki mesin dobi
Boleh tak saya buat begitu?
Xuan,
Boleh…. asalkan item belanja yang belum dibayar.
1. Cg jurnal am terselaras ni kita amik dari item pelarasan kan
2. Lejar pelarasan tu item dia amik dari item pelarasan ke atau lejar yg kita dh buat sebelum ni?
buku tunai modal ialah apa?
Hana,
1. Ya hanya item pelarasan –> JA Pelarasan –> Lejar Pelarasan –> IDT
2. Hanya yang terlibat dengan pelarasan sahaja.
Jiating,
Maaf.. tak faham apa yang ditanya.
# sila rujuk guru sekolah
Selamat sejahtera cg.
Saya dah asingkan modal.
Ini dokumen saya
Tapi jurnal am confuse sngt. Cara ni betul ker?
Ashriya,
Ikut format JA.
Senaraikan item2 debit dahulu… kemudian item2 kredit
Cg, saya nk tnya.. Kalau lejar perlu buka akaun modal satu shaja (cmpur semua modal pekongsi 1,2,3)atau asingkan modal tersebut kepada 3 org pekongsi?
Cikgu,
Hasil belum terperoleh
1) hasil dobi
2) sewa diterima
Mana yang lebih sesuai?
Terima kasih.
Dahlia,
Ak Modal setiap pekongsi
Xuan,
Sewa lebih sesuai.
Cg,
Kalau hotel/asrama menggunakan perkhidmatan dobi………
Catatkan Dalam jurnal am?
Jika ya, apa dimasukkan ke dalam Dt Kt ?
Cikgu,
1) Guru saya mengajar akaun modal menggunakan kaedah modal berubah, jadi perlukah menyediakan akaun semasa ? Tetapi dalam kertas soalan hendak
menyediakannya.
2) cikgu, tugasan projek ini akan disemak oleh LPM?
Terima kasih.
Gaji pekerja pada 13/03 dikira jumlah RM2000 kerana dua orang pekerja atau sebanyak RM1000 sahaja bagi tarikh tersebut?
Oleh itu, dalam buku tunai:
13/03 Gaji Pekerja, Tunai: RM2000 atau RM1000?
Aury,
1. Dt nama hotel / asrama kt hasil perkhidmatan dobi
2. Rekod berdasarkan jumlah yang dibayar pada tarikh tersebut.
Mandy,
1. Mesti guna kaedah modal tetap… dan buka Ak Semasa.
2. Guru sekolah semak.. dan Ketua Petaksir Kawasan akan semak.. sama ada ikut seperti yang telah ditaklimatkan.
Cg, yg maklumat belanjawa tunai tu… Soalan g kata perlu anggaran penerimaan & pembayaran lain, sya x faham dia nak apa
Cg kalau di imbngn duga pula, perlu letak baki modal setiap modal pekongsi atau tmbh 3 baki pekongsi tu? Maaf cg saya kurang fhm
RachealP,
Rujuk kepada item2 dalam Penyata Kewangan yang telah disediakan pada bulan Mac.. kenalpasti item2 penerimaan dan pembayaran yang ada.. cth: sewa diterima… komisen… dll.
Dahlia,
Modal setiap pekongsi.
ID = senarai SEMUA baki2 akaun yang ada.
Kalau saya tidak bayar hutang dengan penuh, akan dapat diskaun ?
Jins,
Tidak layak diskaun.. jika bayar sebahagian.
Cg, kalau pelarasan ambilan tunai di bank oleh pekongsi belum dicatat dimana2 buku perniagaan.
Dt ambilan, kt bank. Btul x cg?
Atau dt ambilan, kt belian
Cikgu,
1)inventori purata kena bahagi 2 atau tidak??..sbb kita tiada inventori awal..
2)utk tempoh kutipan hutang, akaun blm terima ambil yg asal atau yg bersih (slps tolak PHR)??
Terima kasih.
hotel/asrama mggunakn perkhidmatan dobi dn dikenakan caj rmXXX..yg ni msuk x dkat lejar am(hasil perkhidmatan dobi)?
Dahlia,
Dt Ambilan Kt Bank
“Belian” –> jika ambil barang niaga.
Umi iman,
1. Sepatutnya tidak perlu.. # rujuk ketetapan guru sekolah / pentaksir kawasan anda.
2. Baki ABT
Mimi,
Ya.
Cg, selepas membuat lejar pelarasan.. Baki2 akaun pelarasan akan dimasukkan ke imbangan duga pelarasan..ada amaun yg prlu ditolak x cg dekat imbgn duga setelah pelarasan dibuat. Cth seperti insurans prabayar.
Melissa,
Ya… pelarasan akan menyebabkan ada akaun yang bertambah / berkurang baki akhirnya selepas pelarasan… ada juga akaun yang baru diwujudkan.
Salam cikgu, bagaimana tulis lajur folio untuk item pelarasan sekiranya nombornya telah melebihi apa yang ditentukan dalam Carta Akaun. Maksudnya, klasifikasi akaun untuk belanja hanya merangkumi No lejar LA 41-LA50,sekarang saya ada satu lagi belanja nak dimasukkan tetapi masalahnya saya tidak tahu No lejar yang perlu diisikan. Boleh cikgu cadangkan nombor lejar yang sesuai untuk keadaan ini?
Cikgu saya ada satu lagi soalan
Item pembetulan kesilapan saya tulis pinjaman daripada pekongsi belum direkodkan. Catatan jurnal ya ialah debit bank kt pinjaman pekongsi? Kalau betul akaun bank perlu dibuka dalam lejar pelarasan?
Sanyin,
1. Rujuk guru sekolah.. mungkin dia telah tetapkan KOD KELAS akaun tambahan untuk belanja.
2. Ya.. betul.
Assalamualaikum cg hasil perkhidmatan dobi ni masuk jurnal am atau jurnal jualan
Then hasil perkhidmatan dobi nii masuk akaun perdagangan or untung rugi?
Zzz, waalaikumussalam.
Urusniaga kredit –> JA.. bagi mewujudkan Ak Hasil perkhidmatan dobi. –> Ak Perdagangan
Cikgu,
Tempoh kutip hutang nak guna 30 hari atau 31 hari sebab mac mempunyai 31 hari. Pulangan atas modal guna modal awal 180000, modal tambahan tak ambil Kira?
Cg komisen diterima belum terima dengan sewa belum terperoleh masuk dekat ABT kan?
Fatimah,
Pada asasnya sebulan dikira sebagai 30 hari.. jika nak guna 31 haripun boleh.
Modal –> rujuk baki akhir Ak Modal @ Nilai Modal dalam PKK.
Hana,
Masuk ASET SEMASA.
Cg dlm jurnal am pelarasan nk tulis macam mana
Kadar bayaran
Kadar bayarn blm bayar
Atau
Kadar bayaran belum byr
Kadar bayaran
Hana,
Dt Kadar bayaran
Kt kadar bayaran belum bayar
Cikgu,
Tetapi pulangan atas modal formulanya modal awal, jadi yang modal tambahan perlu masuk? Bagaimana pula dengan belanjawan tunai, perlukah masuk faedah atas modal, faedah atas modal dan gaji pekongsi?
Fatimah,
1. Analisis rujuk nilai2 dlm APUR dan PKK
Ekuiti Pemilik:
Modal awal….. baki akhir Ak Modal
(+) UB
(-) Ambilan
= Modal Akhir
# itu yg dimaksudkan dgn “Modal Awal” .. bukannya “baki awal”
2. Belanjawan –> rujuk ketetapan pentaksir kawasan masing2.
Cg saya nk tnya kalau urusniaga seperti menerima sewa daripada Perniagaan Nesley sebanyak rm 1000, di buku tunai perlu dicatat sewa diterima atau nma perniagaan nesley tu?
Melissa,
Sewa diterima.
Cg jurnal am pelarasan betul ke..
Dt insurans
Kt insurans prabayr
Dt komisen diterima
Kt komisen diterima belum terima
Cg pembetulan kesilapan saya buat pekongsi mmbawa masuk meja tapi tidak direkod dlm mana2 buku. Dlm jurnal am pelarasn tulis cmni ke
Dt akaun modal pekongsi @
Kt lengkapan
Hana,
1. Insurans –> Terbalik
2. Komisen –> Terbalik
3. Lengkapan –> Terbalik
Cg dlm lejar pelarasan akaun modal pekongsi @ saya nk tulis butir2 yg ada pada lejar sebelum ni ke atau sekadar tulis lengkapan (dt) dan baki h/b (kt)?
Kalau lengkapan juga kene rujuk lejar sebelum ni atau tulis baki h/b (dt) dan modal pekongsi @ (kt)?
Hana,
Cara sediakan Lejar Pelarasan –> sila rujuk ketetapan guru sekolah masing2.
cg kalau di akaun perdagangan dan untung rugi dapat rugi bersih ,bolehkah cg?atau hanya perlu untung bersih bagi awal perniagaan dobi ini.
cg, lejar nak macam mana buka jika mempunyai banyak dokumen2
Selamat sejahtera, cg.
kutipan hasil dobi dibankkan
1) dokumen mn sesuai bagi urus niaga itu? (slip bank/ borang wang masuk/borang simpanan)
2) masuk APUR macam ini ker…?
Jualan xxx
Perkhidmatan dobi xxxxx
Dahlia,
Untung bersih @ Rugi bersih… tiada masalah…
# cuba semak belanja SN… bahagi 12 @ tidak.
Erica,
Catat satu persatu dalam lejar berkenaan.
Ashriya,
1. Bukti penerimaan bayaran paling sesuai ialah Resit Rasmi.
2. Ya.
cikgu,kita hanya pilih 5 dokumen perniagaan kan? jadi dokumen yang kita transfer ke buku catatan pertama hanya ada 5 dokumen ke??
Nicole,
Setiap urusniaga.. ada dokumen masing2… cuma soalan minta sediakan hanya 5 dokumen sahaja. Dan SEMUA urus niaga yang ada perlu dicatat dalam BCP seterusnya poskan ke lejar….ID…
Assalamualaikum cikgu.
Apakah amaun stok awal yg perlu dimasukkan di imbangan duga sebelum pelarasan? Sebab saya dah buat lejar tapi tak dpt nk tally di imbangan duga. Saya musykil, apa item yg saya tak masukkan lagi… Mohon pencerahan dari cikgu
Wawa, waalaikumussalam.
Perniagaan BARU memulakan perniagaan.. maka TIADA Inventori Awal.
Mungkin ada catatan bergu yang tidak tepat.. atau silap pengiraan… cuba semak semula setiap urus niaga.. dengan bandingkan dengan jawapan kawan2 yang lain.
Aslm cg
Pekerja mengeluarkan inventori untuk kegunaan perniagaan tu memo kan tp nak buat mcm mane?
MEMO
(Nma perniagaan)
(Alamat)
Kepada:pengurus
Daripada:pekerja?
Tarikh:14 mac 2019
Perkara……
(Pekerja)
Yasmin, waalaikumussalam.
MEMO.. dikeluarkan oleh pengurus kepada kerani akaun bagi memaklumkan perkara tersebut.
Cikgu , sekiranya cdngn meningkatkan prestasi prnigaan jngka pnjng sy ialah pembelian ABS , jdi apakh cth ABS yg sy blh tulis?
Cikgu, urusniaga Hotel/Asrama menggunakan perkhidmatan dobi dan dikenakan caj dgn urusniaga kutipan hasil dobi dibankkan ni adakah dalam satu akaun yang sama? Maksud saya
Dt Hotel
Kt Hasil Perkhidmatan Dobi
Dt Bank
Kt Hasil Perkhidmatan Dobi
Ataupun kita Perlu bezakan? Yang urusniaga kredit tukar jd Kt Akaun Dobi?
Owel,
Apa2 sahaja ABS… kenderaan, Bangunan / Premis dll…. bagi tujuan membesarkan lagi perniagaan di masa alan datang.
Tasha,
Dua urus niaga yang berbeza:
1. Urus niaga secara kredit :
Dt Hotel –> ABT
Kt Hasil perkhidmatan dobi
2. Urus niaga tunai :
Dt Bank
Kt Hasil perkhidmatan dobi
# tetapi HASIL PERKHIDMATAN DOBI tetap sama.
Terima Kasih Cikgu.
Saya ada lagi satu soalan. Urusniaga pekongsi membawa masuk sofa kediamannya untuk kegunaan perniagaan. Harga tu kita boleh letak ja ka berapa?
Assalamualaikum cg,tutup akaun hasil Dan belanja guna baki h/b or akaun untung rugi?
Tasha,
Nilai tetapkan sendiri.. asalkan munasabah.
Zzz, waalaikumussalam.
Baki hb dan Baki bb
Assalamualaikum Cikgu,
utk urusniaga yg terakhir:
seorg pekongsi telah mengambil wang tunai untuk membayar ansuran kereta peribadi RM850.
bolehkah catatan bergunya
dt ambilan 850
kt tunai 850
sekiranya catatan bergu di atas betul, saya perlulah membuat lejar utk tunai kerana amaun yang berada di buku tunai tidak mengambil kira urusniaga terakhir yg letaknya di jurnal am.
betul tak macam ni cikgu?
Hi cikgu, Saya nak view dua-dua file diatas takboleh. not working it seems.
Lisa, waalaikumussalam.
Apabila pelarasan melibatkan tunai @ bank… maka lejar pelarasannya memerlukan BT pelarasan disediakan sebagaimana lejar pelarasan yang lain.
Ezack,
Muatturun fail2 tersebut.. buka dengan program PDF untuk membukanya.
Cikgu, kalau aset sya berlebihan, macam mana sya perlu tulis dalam folio dan angka,L11,L12??
Daniel,
Cadangan saya,
Tambah dalam KOD CARTA AKAUN..
LA61 – LA70 utk Aset
Cikgu bagi akaun perkhidmatan dobi apa yg sepatutnya di butiran dt dan kt
1)Apa cadangan yang saya boleh beri bagi prestasi jangka pendek dan jangka panjang?
2)Apa yang sya perlu tulis utk bahagian rumusan?
Azrim,
Rujuk catatan bergunya.
Daniel,
Rujuk Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Projek pada m/s 17 & 18… ada dinyatakan apa yang perlu ditulis untuk layak dapat skor A.
Still tak boleh cikgu
Keluar macam ini cikgu
Cikgu, maklumat (d) berkaitan blnjawan.. Belian kita ambil belian bersih atau belian yg asal?
T. Kasih
Cikgu, apa yang harus ditulis di urus niaga pada tarikh 1 mac 2019 (sebelah memo)
Ezack,
Lebih 3000 orang telah berjaya muatturun bahan2 tersebut.. saya baru muatturun tanpa sebarang masalah… sila cuba lagi.
Umi iman,
Rujuk BELIAN.
# Belanjawan agak longgar sedikit kerana ianya hanya nilai anggaran semata2.
Hanna,
Rujuk no 2 dalam soalan.
” Memulakan perniagaan dengan sumbangan modal …… bagi membiayai perkara2 berikut ….”
cikgu,belian pada 1 Mac ialah RM 3440,lepas tu pulangan belian RM10.Jadi, diskaun dia ialah
RM3430 x 5% = 171.5
betul tak cikgu?
Cikgu,semua dokumen invois (salinan) direkod ke dalam jurnal jualan atau jurnal am??
Contoh ;
[ Mac 28 – Asrama menggunakan perkhidmatan dobi dan dikenakan caj rm1950. Tempoh kredit selama 15 hari ]
Salam cikgu. Butiran seperti deposit elektrik, deposit air dan deposit sewa, adakah semua itu liabiliti?
Nur Amalina,
Diskaun diterima jika bayar PENUH baki hutangnya (lepas tolak pulangan) dalam tempoh 10 hari.. diskaunnya 5% seperti pengiraan tersebut.
Rania,
Tidak semua.. ianya bergantung kepada jenis urus niaga.
Bagi kes tersebut –> JA.
Adnan,
DEPOSIT –> Aset Semasa
cikgu, baki awal belanjawan tunai nak ambil dari mana?
Cg,hasil dobi dianggap sebagai jualan?? Jika ya, Brmksud jualan tunai tmbh hasil dobi. Btul x cg.
Cikgu, boleh tak saya namakan perniagaan saya Dobi Mawar. Ke perniagaan saya mesti ada tiga-tiga nama pekongsi?
Lala,
Rujuk Baki akhir Tunai & Bank pada 31 Mac sebagai panduan menetapkan nilai.
Melissa,
Jualan xx
Hasil dobi xx xx
(-) kos jualan xx
Untung Kasar xx
Rania,
Boleh saja… tanpa nama ketiga2 pekongsi.
cikgu, adakah akaun modal pekongsi perlu dimasukkan ke dalam lejar? mohon pencerahan ye cikgu.
Aemy,
SEMUA AKAUN –> LEJAR –> ID –> …..
Cikgu,cadangan jangka pendek klu kita pilih promosi.apa huraian yg blh kita buat cg?
Syahirah,
Huhaikan.. bagaimana promosi tersebut dijalankan… dan bagaimana ianya dapat meningkatkan prestasi jangka pendek perniagaan.
Cg,IDT saya ximbg so dimana kesalahan saya ye cg?
Assalamualaikum, cikgu. Saya nak tanya, barang seperti sabun serbuk mini, sabun cecair mini, pelembut dan sebagainya, adakah semua itu dikira sebagai lengkapan?
Cikgu butiran pada Mac 1 2019 yang “pekerja mengeluarkan inventori untuk kegunaan perniagaan” apa yang patut saya tulis dalam jurnal am?
Salam..untuk pekongsi ada buat ambilan pada 31 mac..adakah faedah perlu dikira dan dmasukkan di dalam pengasingan u/r?
Ety,
Banyak kemungkinan.. cuba rujuk jawapan kawan2 atau minta guru sekolah semak.
Mira, waalaikumussalam.
Barang niaga –> Inventori
Adnan,
Hanya rekod di Kad Inventori sahaja.
Jol,
Faedah hanya dikira jika temlohnya cukup sebulan.
Cikgu,
Bagi Akaun Deposit Elektrik untuk Catatan Lejar,
Tiada baki b/b?
Apa yang perlu ditulis kredit dan debit lejar?
Arie,
Catatan bergu dengan modal pekongsi
Cg, boleh x saya sediakan 2 dokumen yang sama contoh bil tunai pada 14 mac dan juga bil tunai pada mac 22
Cikgu, sofa dikira sebagai lengkapan?? Jadi dalam jurnal am ,butiran pada 23 mac ialah DT akaun aset bukan semasa dan kt akaun modal?
Ckg, butiran contoh spt “hotel menggunakan perkhimatan dobi dan dikenakan caj RM2100.” direkod ke dalam jurnal jualan ke jurnal am? Klu jurnal am, apa butiran yang patut ditulis?
Hana,
Sebaik2nya dokumen yang berbeza.
Mira,
Dt Lengkapan Kt Modal Pekongsi A/B/C
Syazwan,
Itu urusniaga secara kredit.
JA
Dt Nama Hotel berkenaan
Kt Hasil perkhidmatan dobi
Cikgu, apakah kaedah FIFO untuk kad inventori?
Dan kena Ikut format biasa untuk kad inventori Atau format yang diberikan dalam kertas soalan?
Wong,
1. FIFO –> barang niaga yang dibeli dahulu akan dikeluarkan dahulu untuk dijual.
2. Format asal lebih sesuai digunakan berbanding format dalam soalan.. bagi menunjukkan penggunaa kaedah FIFO tersebut.
Cg,
Bagi Akaun Hasil Perkhidmatan Dobi (Lejar)
1. Perlu tulis setiap tarikh menerima hasil atau jumlah sahaja?
2. Apa perlu ditulis di Kt. dan Dt.?
Dan kenapa tiada Jurnal Jualan? Hasil perkhidmatan dobi hotel/asrama dalam Jurnal Am?
Arie,
1. Setiap tarikh.. sebab guna JA.
2. Ikut catatan bergu… jika secara kredit –> Kt Nama Hotel @ Asrama… jika secara tunai Kt Tunai/ Bank
3. Jurnal Jualan –> untuk jual BARANG NIAGA secara kredit.
Cikgu, dalam JURNAL AM kena rekod butiran
Modal – rm180 000
atau mesti rekod 3 name pekongsi
Modal : a – rm60 000
b – rm60 000
c – rm60 000
Cg, macam mana nak rekod butiran
kutipan hasil dobi sebanyak rm2300 dibankkan ke dalam jurnal am?
Yasmin,
Ak Modal setiap pekongsi A B C
Hani,
Urusniaga melibatkan tunai/bank –> Buku Tunai… JA tidak perlu.
Salam, cikgu.
Cg, mcm mana nak rekod urus niaga 27 mac – mengeluarkan wank dari bank sebanyak rm2100 dan dibankkan
macam mana nak rekod urus niaga tersebut dalam buku tunai? Dt bank ke?
Cikgu,urus niaga pada 31 Mac juga, macam mana nak rekod dlm buku tunai??
seorang pekongsi telah mengambil wang tunai untuk membayar ansuran kereta peribadinya rm850
Jian,
1. Keluar duit bank untuk kegunaan perniagaan –> catatan kontra dalam Buku Tunai : Bank keluar.. Tunai masuk.
Dt Tunai Kt Bank
2. BT –> Tunai Kredit : butirnya Ambilan Pekongsi A B @ C
Cg analisis nisbah berdasarkan apa? Kena wujudkan sndiri ke?
Melissa,
Berdasarkan APUR dan PKK yang telah anda sediakan..
cikgu, mewujudkan peruntukan hutang ragu, mesti berkait dekat akaun belum terima ke?
Reiko,
Ya…
Cg, jika urus niaga tak mention tunai atau bank seperti
22 Mac – menerima sewa ruang niaga.. Rm1000 (dt)
dan 26 Mac – membayar sebahagian invois … Rm1100 (kt)
jadi saya rekod di sebelah tunai atau bank??
Jian,
–> Tunai.
Cikgu,jualan di akaun perdagangan utg/rugi tu kena tambah jualan tunai dgn jualan kredit (abt) sekali ke?
Dahlia,
Baki akhir dalam Ak Jualan… sudah termasuk jualan tunai dan jualan kredit.
cikgu,saya nak tanya
1.gaji bulanan setiap pekongsi kena sama ke berbeza?
2.kadar faedah,pinjaman semua tu kena reka sendiri ke?
Nur Amalina,
1. GJi telah ditetapan RM1000 sebulan setiap orang.
2. Kadar faedah dalam ikatan perjanjian juga telah ditetapkan dalam soalan.
Cg, mana nk muat turun lejar pelarasan dan seterusnya?
Azrien,
Cuba cari di blog Cg Azlan
https://mhdazlan.wordpress.com/2019/03/18/tugasan-projek-spm-2019-ting-5-mac-mei-2019/
cikgu?tunai dan bank mau buka lejar tak?saya buka akaun modal mau tulis apa butir?
Ct,
Buku Tunai –> adalah Ak Bank dan Ak Tunai yang digabungkan.. maka Lejar tidak perlu dibuka lagi..
Butir dalam ak modal ikut catatan bergunya..
cikgu,kalau buat pembetulan kesilapan…ambilan tunai rm 380 oleh pekongsi C tidakk direkodkan dimana mana akaun…nk pindah p lejar cmna..buka akaun ammbilan pekongsi C sja ka?
Muzamil,
Ak Ambilan C dan Buku Tunai… sebab melibatkan Ak Tunai
buku tunai untuk pembetulan kesilapan kna buat baru ka?
Muzamil,
Sama seperti lejar pelarasan yang lain..
# rujuk guru sekolah.
Assalam,
Dalam menyediakan akaun kawalan ABT & ABB.. tujuannnya adalah untuk mencari Jualan & Belian Kredit ke?
Norain, waalaikumussalam.
TIDAK…. tujuannya nak cari jumlah baki akhir bagi semua ABT & ABB…. untuk dimasukkan dalam PKK.
Jualan kredit dan Belian kredit –> hanya rujuk jumlah dalam Jurnal Jualan dan Jurnal Belian.
NOTA : TUJUAN AKAUN KAWALAN
a. Memudahkan jabatan kredit memperoleh jumlah baki keseluruhan ABT dan ABB.
b. Kesilapan dan kesalahan Imbangan Duga mudah dan cepat dikesan.
c. Dapat menentukan ketepatan dan kesahihan catatan di dalam lejar.
d. Penipuan atau pemalsuan dapat dikesan dan dicegah.
Assalam cikgu,
kertas kursus perniagaan sudah bermula?
Yani, waalaikumussalam.
Sudah…
Salam cikgu,
Hasil perkhidmatan dobi masuk dalam akaun perdagangan atau akaun untung rugi?
Cikgu, baki awal dalam belanjawan terus ambil jumlah baki tunai dan baki bank pada Mac atau buat anggaran baru untuk Julai?
Cikgu, saya sangat confused tentang soalan belanjawan tunai.
(b) hasil perkhidmatan Julai meningkat 3% daripada bulan sebelumnya.
Mac 38500
Apr 38500×103%=39655
Mei 39655×103%=40845
Jun 40845×103%=42070
Julai 42070×103%=43332
Ogos 43332×105%=45499
Sep 45499×105%=47774
Macam ini ke cikgu?
Sanyin,
1. Hasil perkhidmatan –> hasil utana perniagaan –> Ak Perdagangan
2. Buat anggaran yang munasabah berdasarkan baki akhir Mac
3. Ya betul..pengiraannya.
Cikgu catatan dalam lejar kena buka 3 akaun modal pekongsi ke satu je??
akaun perdagangan dan untung rugi mmg akan dpt rugi bersih ke?
Cikgu, akaun mesin dobi dalam lejar nak tulis apa di butir??
Mira,
Ketiga2 Ak Modal… bagi setiap pekongsi
Muzamil,
Tidak semestinya… bergantung kepada nilai2 dalam item pelarasan masing2….cuba semak item2 pelarasan belanja SN .. pasti kira untuk SEBULAN sahaja.
Azrai,
Modal pekongi yang bawa nasuk mesin tersebut… rujuk maklumat 1… dan ketetapakan oleh guru sekolah anda.
cikgu, di A.Perdagangan Utg Rugi jika inventori awal tiada kiranya x yh letak kan/dicari.sbb yg ada hnya inventori akhir
cikgu,lejar belanja saya lebih daripada carta akaun yang diberi,jadi saya nak tulis kat folio no.berapa?
Siti,
Pastikan setiap urusniaga dicatat dengan betul catatan bergunya…. hati2 dengan lejar yang sedia ada dan terlibat dengan pelarasan.
Izzah,
Perniagaan baru mula… menang tiada inventori awal…. ataupun masukan nilai “0”.
Nur Amalina,
Tambah di Carta Akaun… yang belum guna lagi… misalnya LA60 – LA70 –> belanja.
# rujuk ketetapan guru sekolah.
Cikgu baki akhir jualan saya rm 530,kalau di penyata pendapatan utk mncari utg bersih, saya akan dpt rugi bersih.. Boleh ka cg?
cikgu,faedah atas ambilan buat macam ni ke?
3% x RM850 x 11/12,= 23.38
Dahlia,
Untung @ Rugi tiada masalah.. asalkan nilai2 betul dari IDT… dan nilai item pelaradan juga tepat.
Nur Amalina,
Cuba kira …tempoh ambilan tersebut cukup SEBULAN atau tidak.
Cikgu kalau hasil dobi dikira sbgai hasil di penyata utg rugi. Btul x cg?
Melissa,
Hasil dobi… adalah hasil utama perniagan –> Ak Perdagangan.
Jualan
(+) hasil dobi
(-) kos jualan
= Untung kasar
assalam cgu marzuki , kalau tarikh mac 7 , dan tarikh2 yg sama .. hotel guna khidmat dobi tuu . cmna nk rekod .. guna akaun apaa dlm lejar
Jibby,
Rekod cara yang sama… hotel tu tetapkan sendiri nama hotel.
cikgu,akaun kawalan no.lejar dia berapa?
Cg akaun modal pekongsi perlu dibuat ke? Utk di pkk
Nur Amalina,
Ak Kawalan BT –> Aset
Ak kawalan BB –> Liabiliti
Melissa,
Mesti ada…
Ekuiti Pemilik:
Modal A
Modal B
Modal C
Ak Semasa A
Ak Semasa B
Ak Semasa C
cikgu,kalau ada ambilan,kena tolak modal dekat imbangan duga ke
Cikgu selamat sejatera ck blh tak sy dptkan num sbb sy nak byk nak tjk ckg tentag kerja kursus perniagaan tlg la cgk utk sy. Sy tungg utk cgk pny num ini.
Cg utk analisis dan tafsiran nisbah tu kena buat semua ka..kalau yaa mksudnya total smua nisbah kena ada 10 (cg saya x beri tklimat ttg soalan ni)
Vimal Raj,
Maaf, saya tidak mengajar Perniagaan.
Kerja kursus sebaik2nya rujuk guru sekolah masing2.. kerana beliau telahpun diberikan taklimat mengenainya.
Melissa,
Sekurang2nya satu bagi setiap jenis nisbah.. maka sekurang2 tiga.
Cuma saya cadangkan buat semua adalah lebih baik.
Selamat sejahtera cikgu . Nak tanya ‘ hotel .. menggunakan khidmatan ‘ dikategorikan jurnal am , betul kan ? Lepas tu debit hotel olivia , kredit modal ? Betul tak cikgu
Cikgu butiran
mac 9 – jelaskan hutang kepada pembekal p
dan mac 26 – membayar sebahagian invois kepada pembekal q
buka akaun apa di lejar (selepas buku catatan pertama)
Olivia,
Ya.. betul… dt hotel olivia kt hasil dobi
Mia,
Buku Tunai –> Ak Pembekal p & Ak Pembekal q
Assalamualaikum Cikgu,
berkenaan kadar pusing ganti inv.
Inventori purata…
memandangkan tiada inv.awal.
adakah betul….
inv akhir (4152) + inv awal(0) / 2
betul ka Cikgu?
Cikgu, akaun semasa tiada baki b/b ke? Kemudian akaun modal pekongsi perlu dibuka sekali?
cikgu pelarasan macamana buat ?
Tiew Kai Yan,
Sila rujuk buku teks tingkatan 4.
1. Kenal pasti setiap item perlarasan yang dikehendaki dalam soalan.
2. Catatan jurnal am pelarasan
3. Sediakan Lejar perlarasan.
Suhaili, waalaikumussalam.
Oleh kerana hanya ada inventori akhir sahaja.. maka tidak perlu cari purata.. terus bahagi inventori akhir.
Dahlia,
Perniagaan baru mula.. Ak Semasa setiap pekongsi tiada baki awal…. Ak Modal setiap pekongsi perlu dibuka… awal2 lagi.. urusniaga 1 hb Mac.
cikgu,penyata kedudukan kewangan saya tak imbang tapi beza dia sedikit je.noleh diterima ke?
Nur Amalina,
Jika tidak seimbang… markah untuk PKK.. tidak akan dapat markah penuh.
Assalamualaikum, cikgu bagaimana mahu mengisi nombor folio?
cg , lejar akaun hotel mcm mana cg? sebelah debit ke kredit? apa butiran dalamnya? menggunakan perkhidmatan dobi termasukka?
Cg, butir akaun belian ini betul x??
pelbagai akaun belum bayar (dt) = RM8880
akaun perdagangan (kt) = rm8880
Cg,
1. Butiran Mac 31 – seorang pekongsi mengambil wang tunai untuk membayar ansuran kereta peribadinya rm850 mcm mana nak tulis dlm jurnal am
dt ambilan pekongsi kt tunai ke??
Cikgu saya guna lejar jualan hotel dan asrama ke lejar am – abt hotel dan asrama
Syazwina, waalaikumussalam.
Dalam BCP –> LAxx / LBxx / LJxx
Dalam Lejar –> JAxx / JBxx / JPBxx / JJxx / BT1
# nombor folio ikut urutan dan kod carta akaun.
Syira,
Lejar ikut catatan bergu bagi setiap urus niaga dengan merujuk kepada BCP satu persatu.
Hanna,
Salah… hanya Akaun Belum Bayar… tidak perlu “Perbagai”.
Tutup akaun dengan Baki h/b dan Baki b/b… bukannya pindah ke Ak Perdagangan. Sebab Baki b/b tersebut akan dipindahkan ke ID terlebih dahulu.
Izam,
Ya.. betul
Dt Ambilan Pekongsi X –> Nama pekongsi.
Kt Tunai
Jian,
Maaf.. saya tidak faham apa persoalannya.
Cikgu perlu ke buka akaun tunai di tangan dan tunai di bank? mcm mana nak tulis dlm imbangan duga
Haris,
Buku Tunai… merupakan Ak Tunai dan Ak Bank yang digabungkan.
Tunai ditangan –> Ak Tunai (dalam BT)
Tunai di bank —> Ak Bank (dalam BT)
Baki akhir Tunai & Bank —> ID
Cikgu rumusan nk cerita psai apa?
cikgu,contohnya pekongsi membawa masuk perabot pada 31 Mac 2019.faedah atas modal kena campur modal tambahan ke?
Wan,
RUMUSAN :
(i) Berkebolehan menghubungkaitkan tiga
konsep, prinsip dan andaian perakaunan yang relevan dengan betul dan tepat.
(ii) Berkebolehan menghubungkaitkan tiga
elemen merentas kurikulum (EMK) dengan betul.
Nur Analina,
Tidak perlu kerana modal tambahan tersebut TIDAK cukup sebulan.
Cikgu.. Di akaun kawalan belum terima, abt hotel dgn asrama nk ditulis sbgai hasil dobi atau jualan?
Cg kalau faedah atas ambilan pengiraan dia btul x mcmni.
3%×2850×12/12=rm 86
Atau
3%×2850×1/12=rm 7
Faedah atas ambilan tmpoh dia berapa bulan?
Cikgu, butir pada 23 Mac – seorang pekongsi membawa masuk sofa rumah kediamannya bernilai RM1000, macam mana nak rekod dalam lejar lengkapan??
dt modal pekongsi atau kt modal pekongsi??
dan akaun pekongsi juga mcm mana?
Cikgu lejar dan imbangan duga kena letak nombor folio ke??
Dahlia,
Butir dalam Ak Kawalan BT = butir dalam ABT Hotel dan Asrama tersebut.
Melissa,
Ambilan –> tidak sampai sebulan.. maka tidak dikenakan faedah.
Swita,
Dt Lengkapan Kt Modal Pekongsi A
Ak Lengkapan
Dt Modal Pekongsi A 1000
Ak Modal Pekongsi A
……..Kt Lengkapan 1000
Ya… catat folio –> sebagai sumber rujukan
Cikgu, macam mana nak kira hasil belum terima kalau saya pilih komisen??
Cikgu faedah atas ambilan hanya dikira untuk 1 pekongsi sahaja kan??
Jadi, rm850 x 3% / 12
Cikgu , LEJAR AM
AKAUN DEPOSIT AIR
nama akaun pekongsi RM1000 direkod di sebelah mana ? Dt atau Kt??
Cikgu,nak tanya untuk urusniaga mac1 dan mac9 ruang soalan ia kosong, jadi tak perlu peduli ke? Sebab dah tanya cikgu, cikgu pun tak tahu? Lepas tu apa angka yang kita kena tukar sendiri?
Sebab tanya cikgu, cikgu cakap kena tukar tapi tak cakap angka yang mana kena tukar…..
Cikgu hutang ragu saya takda folio sebab carta akaun bagi belian saya sudah penuh;
LA41- UBAHSUAI PREMIS
LA42- SEWA KEDAI
LA43- INSURANS
LA44- GAJI
LA45- BELIAN
LA46- SUSUT NILAI MESIN DOBI
LA47- SUSUT NILAI LENGKAPAN
LA48- PROMOSI (belanja belum bayar)
LA49- ALAT TULIS (belanja belum bayar)
LA50- IKLAN (pembetulan kesilapan)
Jadi, apa hendak saya buat?
Cikgu nak tanya, bagi urusniaga mac7 , hotel menggunakan perkhidmatan dobi dan dikenakan caj RM1750. tempoh kredit selama 15 hari. bagi urusniaga ini macam mana kira?
Macam mana rekod dalam jurnal jualan dan ada tak terlibat dalam bcp selain jurnal jualan?
Cg faedah atas modal dikenakan kea atas modal atau x? Kalau ya.. Tempohnya berapa? 1/12 bulan ke
Ashriya,
Bergantung kepada penyataan pelarasan item tersebut.
Devan,
Mana2 pekongsi yang membuat ambilan akan dikenakan faedah… sekiranya TEMPOH AMBILAN tersebut melebihi SEBULAN.
Izam,
Ikut catatan bergu… dalam Ak Deposit Air –> Debit.
Xr,
1. Tambah SENDIRI urusniaga yang difikirkan sesuai berdasarkan maklumat dalam soalan tersebut.
2. Angka/nilai daripada item pelarasan pelajar tetapkan sendiri.
3. Urusniaga kredit tersebut catat di JA… JJ tidak perlu.
# minta cikgu sekolah rujuk pentaksir kawasan.
Hanis,
Buat penambahan dalam Kod Carta Akaun –> LA70 – LA80 untuk BELANJA.
Melissa,
Faedah atas modal dikenakan atas modal yang cukup SEBULAN.
Cikgu,saya masih tak faham …. maksudnya , 2.Angka/nilai daripada item pelarasan pelajar …..seperti yang mana? yang angka / nilai harga kos,harga jualan barang niaga ke?
3. urusniga kredit tersebut catat di JA ?
maksudnya, di jurnal am, dt hotel, kt caj perkidmatan?
Cg mksudnya faedah atas modal x dikenakan lah cg? Sbb x cukup sebulan.. Maaf cg saya kurang faham
Xr,
2. Item2 pelarasan belanja prabayar.. belanja belum bayar… hasil belum terperoleh.. hasil belum terima… pembetulan kesilapan.. nilai2nya ditetapkan oleh pelajar sendiri.
3. Ya… JJ khas untuk jualan BARANG NIAGA..sedangkan hasil dobi –> HASIL PERKHIDMATAN.
Melissa,
Modal bermula 1 Mac –> 31 Mac –> cukup sebulan..
Cuma modal tambahan yang baru bawa masuk –> tidak cukup sebulan… maka kira faedah atas nilai modal awal pada 1 Mac.
Okay terima kasih cg
Cikgu boleh tak nama perniagaan saya hanya KEDAI DOBI MAWAR .
Sbb kawan saya kata nama perniagaan mesti ALIA DAN RAKAN-RAKAN
Alia,
Perniagaan bentuk perkongsian.. tidak semestinya ada ” dan rakan-rakan”.
Salam cikgu, boleh tanya mcm mana nak kira inventori akhir??
Salam cikgu . macam mana kita nak cari baki b/b untuk belanjawan ?
Salam cikgu, hutang ragu dikira sebagai hasil atau belanja dalam akaun perdagangan??
Cikgu satu lagi soalan, ubah suai premis dikira sebagi aset atau belanja??
Mazli,
Rujuk Kad Inventori… jumlahkan kesemua jenis barang niaga.
Ainin,
Rujuk baki tunai + bank pada 31 Mac… kemudian anggarkan baki pada bulan jun.
Alina,
1. Dalam kes ini… berlaku pertambahan PHR… maka Hutang Ragu –> Belanja… dalam Akaun Untung Rugi.
2. Oleh kerana premis tersebut bukan hak milik peniaga (hanya disewa dahaja)… maka ubah suai tersebut –> Belanja.
Cikgu, macam mana nak kira akaun semasa pekongsi?? dan faedah atas ambilan ada satu je kan?
iaitu pekongsi a -850 x3% /12 = 2
Cikgu faedah atas modal untuk pekongsi A (yang membawa masuk sofa RM500) dikira sebagai
60500 x 5% x 1/12
atau
60000 x 5% x 1/12 ??
mana satu pengiraan yang betul??
Hassan,
Ambilan … tidak sampai tempoh sebulan.. tidak dikenakan faedah.
Alina,
Hanya modal 60000 yang dikenakan faedah.. sebab cukup sebulan.
Ok, terima kasih cikgu. Selain itu, Untuk nisbah kecekapan, perlu kah kita buat tempoh kutipan hutang serta tempoh pembayaran hutang?
cikgu faedah atas modal mesti letak dalam jurnal am pelarasan ke?
Faedah atas modal adalah hasil ata belanja
Alina,
Saya cadangkan.. buat semua nisbah2 yang ada dalam buku teks.
Diana,
Tidak perlu.
Belanja…. bayar kepada pekongsi.
Cikgu, dalam menyediakan belanjawan tunai , belian kredit merupakan belian bersih (8795) atau belian sahaja (8880)
Tq cikgu. Untuk nisbah kecekapan, jualan kredit dan belian kredit kita dapat dari mana? Atau guna nilai jualan dan belian yang biasa??
Naaf cikgu kerana terlalu banyak soalan tetapi tempoh kutipan/pembayaran hutang kita kena darab dengan 365 hari atau 4 minggu??
Liyana,
Belanjawan hanyalah nilai anggaran semata2… jadi tiada masalah nak guna belian @ belian bersih.
# rujuk ketetapan guru sekolah.
Alina,
1. Jualan/Belian kredit –> Jumlah dalam Jurnal Jualan/Belian.
2. Kita kira untuk SEBULAN sahaja.. iaitu untuk bulan MAC… x 31 hari.
Cikgu,
Seorang pekongsi memberikan pinjaman RM50,000 kepada perniagaan.
Jadi faedah atas pinjaman = 50,000 x 8% =RM4000 . Pengiraan ini betul atau salah? Untuk belanjawan tunai.
Dan ABT dan ABB dalam belanjawan tunai kita dapat dari mana ??
Azim,
1. 8% untuk SETAHUN…maka untuk SEBULAN.. 8% X 1/12
2. Berdasarkan baki Mac… ikut % peningkatan yang ditetapkan dalam soalan..
# ABT & ABB merujuk kepada jualan kredit dan belian kredit.
Cikgu, formula utk tempoh kutipan hutang ialah ABT/JUALAN KREDIT , tetapi semua jualan yang telah dibuat secara tunai sahaja. Maka tidak perlu menyediakan tempoh kutipan hutang??
Liyana..
Urus niaga kredit.. jualan kredit + hasil dobi kredit –> boleh rujuk dalam Ak Kawalan BT
cikgu,macam mana nak anggarkan tunai pada bulan Jun dalam belanjawan tunai?
Nur Amalina,
Rujuk baki akhir Tunai + Bank bulan Mac… kemudian anggar baki awal Julai… nilai lebih kurang baki Mac.
Cikgu, nak tanya apabila saya sampai Di bahagian pelarasan, belanja belum Bayar seperti gaji belum bayar perlu mereka Dan memberi nilai sendiri atau tidak?
Gary,
Nilai gaji pekerja telah ditetapkan dalam soalan..RM2000… 13 Mac telah dibayar RM1000
Dan bakinya dibayar pada 28 Mac.
# Tidak sesuai dijadikan item pelarasan.
Cikgu, kalau promosi boleh meletakkan Nilai sendiri? Dan untuk susut nilai mesin dobi boleh meletakkan 10% Serta susut nilai lengkapan( baki berkurangan) boleh letakkan 10% juga?
cg.. Jurnal nk kna bkk jurnal ape eh. Hehhwhe
Cikgu, komisen diterima adalah hasil di penyata untung rugi? Betul tak
Gary,
Ya.. boleh.
Aiman,
JA, JB, JPB
Melissa,
Ya… komisen diterima = hasil…. komisen dibayar = belanja
Cikgu,bagi mac18 kena tambah urusniaga sendiri tak?
Bagi yang mewujudkan perkara berikut:
(i)phr mengikut kadar yg sesuai
(ii)dua item belanja blm byr
(iii)satu item belanja prabayar
(iv)satu item hasil blm trperoleh
(v)satu item hasil blm terima
(vi)satu item pembetulan kesilapan
Macam mana buat? Kena tambah sendiri ke?
Cg soalan krja kursus ni mintak akaun semasa pekongsi shaja srta pkk.. Kiranya akaun modal pekongsi tidak prlu dibuka?
Cikgu, boleh letak ambilan terlupa rekod sebagai pembetulan kesilapan (Debit: Ambilan Kredit: Belian)?
Cg , adakah modal akhir perlu sama nilainya dengan hasil tambah abs dengan modal kerja di pkk ?
Hasil tolak*
Xr,
18hb -> tambah urus niaga yang bersesuaian dengan Dokumen yang dinyatakan.
Ya.. tambah sendiri
# sila rujuk guru sekolah.. mungkin beliau telah tetapkan.
Dahlia,
Ak Modal sepatutnya telah dibuka dalam lejar sebelum pelarasan lagi.. baki2nya telah ada dalam ID… maka selepas IDT tidak perlu buka lagi.
Gary,
Boleh
Lyna,
ABS + Modal kerja = Ekuiti Pemilik + LBS
Cikgu,saya tidak faham apa yang saya perlu buat dengan maklumat Tambahan selepas membuat Imbangan Duga Terselaras
Gary,
Ikut kitaran perakaunan..
–> IDT –> Ak Perdagangan & Untung Rugi –> Ak Pengasingan Utg Rugi –> Ak Semasa –> PKK.
Kemudian –> Anailis Nisbah –> Belanjawan Tunai
tec macam mana nak buat lejar pelarasan????
Thisant Ragu,
Poskan catatan dalam JA pelarasan ke lejar yang berkenaan.
Salam.
Ada kemungkinan tak sebab imbangan duga terselaras tidak imbang disebabkan imbangan duga yang terdahulu ada kesilapan?
Cikgu, saya tidak faham perkara berikut dalam Ikatan Perkongsian ( Setiap pekongsi akan menerima bonus sebanyak RM500 sekiranya perniagaan mendapat keuntungan melebihi RM 50000)
Cikgu,kalau ada diskaun diterima perlu buat akaun diskaun diterima di lejar tak?
Tapi ini akan menyebabkan imbangan duga saya tak imbang
Cikgu, kontra dan diskaun perlu tulis di akaun kawalan tak?
Nur Izzati,
Pastikan ID terdahulu seimbang.. jika telah seimbang.. maksudnya kesilapan berlaku di langkah seterusnya.
Gary,
Jika UB > 50000 –> dalam Ak Pengasingan UR & Ak Semasa –> masukan BONUS
Wendy,
1. Mesti buka… cuba semak Ak ABB.. mungkin tidak tolak diskaun
2. Apa yang ada dalam ABB…. juga perlu ada dalam Ak Kawalan BB
Cikgu deposit air ,elektrik dan sewa aset semasa atau aset bukan semasa?
Bella,
Aset Semasa.
Cg, yang ini betul tak
Butir dan folio
Nota:JA telah buka 2 ms
Pengiraan (x) perlu ditujuk tak?
Yang ini
Chew,
1. Boleh…. ataupun hanya JA2
2. Tiada pengiraan.. hanya tunjuk 2 akaun yang terlibat
ok?terima kasih cikgu
Hi cikgu, Nak tanya. Untuk projek tingkatan 5. AMbilan masuk dekat akaun mana?Buat masa akaun semasa saya imbang.Tap bila masukan ambilan tak jadi imbang pula. Jadi bagaimana nak settle?AMbilan nak masuk mana?
Ezack,
Ikut catatan bergu… mesti 2 akaun terlibat baru seimbang..
Urus niaga bila ?
Jika ambil tunai kegunaan peribadi pekongsi… Ak Ambilan Pekongsi dan Ak Tunai terlibat
Assalamualaikum cikgu,
1)Saya nak bertanya dlm akaun semasa ambilan rm850 ke atau rm1350
2)gaji blm byr dlam akaun semasa rm 2000 kan cikgu
3)pengiraan untuk faedah atas modal
Pekongsi A (60000 x 5% x 1/12)
Pekongsi B (60000 x 5% x 1/12)
Pekongsi c (60000 x 5% x 1/12)
Atau
Pekongsi A (60000 x 5%)
Jd mna satu pengiraannya?
4) gaji pekongsi 2000 kn cikgu
*Maaf byk bertanya
Farhan, waalaikumussalam.
1. Semua smhilan yang ada… asasnya 850… tetapi jika ada item pekarasan yang melibatkan ambilan… nilainya akan berubah ikut nilai pelarasan masing2.
2. Ya
3. Semua pekongsi …X 1/12…. untuk sebulan
4. Ya.
Cikgu,kalau bagi urusniaga mac 18, pekongsi A memindahkan RM50 drpd bank perniagaan ke akaun anaknya melalui ATM. Bagi urusniaga ini macam mana rekod? Adakah rekodnya sebagai, ambilan pekongsi A, kt bank di sebelah buku tunai?
Cg bgi pelarasan ambilan tunai dari bank oleh pekongsi terlupa catat di mna2 buku perniagaan..kesannya di pkk apa?
Cg? apakah tempoh perakaunan perniagaan ini sebenarnya? Sebulan Atau setahun?
Cikgu, bagi ususniaga mac27, mengeluarkan wang RM1500 dari bank utk kegunaan perniagaan?
maksudnya, kena kt bank di buku tunai ke? butir kena tulis apa?
Cikgu macam mana nak letak tandatangan di dokumen pernigaan dalam hasil projek di komputer?? sebab jenis fon hanya boleh guna Times New Roman
Cikgu utk belanjawan tunai.. Apakah maksud polisi kredit 15 hingga 30 hari diamalkan?
Syahidah,
Semua akaun ditutup dengan Baki hb dab Baki bb
Xr,
1. Ya
2. Kontra… dt Tunai Kt Bank
Melissa,
1. Bank (-)
2. Jualan kredit mesti dijelaskan dalam tempoh tersebut.
Chew,
Tempoh perakaunan = setahun
Tempoh rekod = sebulan
Alina,
Untuk tanda tangan.. boleh guna font lain.
Cikgu, boleh tak saya guna kertas LANDSCAPE tetapi tetap saiz A4, sebab Buku Tunai nanti tak muat
Hassan,
Untuk buku tunai… boleh
Cikgu, untuk akaun pengasimgan untung rugi, faedah atas ambilan(RM3) perlu diambil kira atau tidak. Dan adakah jumlah gaji pekongsi ialah RM6000?
Assalamualaikum cikgu,
Terima kasih kerana menolong saya..Semoga Allah permudahkan urusan cikgu..Ameen
Faedah atas ambilan saya ialah (850)(1/12)(10%)
Terima kasih cikgu.
Thank you.
Gary,
1. Ambilan –> tidak cukup sebulan .. maka tidak dikenakan faedah.
2. Ya… Gaji 2000 x 3
Farhah, waalaikumussalam.
Aamiin… terima kasih.
Xr,
Sama2..
Dan untuk faedah atas pinjaman 8% setahun?
Gary,
Jika ada pinjaman daripada pekongsi dan cukup tempoh sebulan… baru dikenakan faedah.
Cikgu klo nak buat belanjawan tunai,mmg ambil Dari BT je ke??
Coth:
Hasil dobi perlu ambil Dari BT atau ambil Dari lejar hasil dobi??
Cikgu klo utg ksr saya 36538
Kos perolehan 4642
Bila saya buat tokokan jwpn dia 787.12%
Boleh ke Cikgu??
Mummi,
1. Tidak.. BT hanya untuk anggaran BAKI AWAL sahaja. Item2 lain rujuk lejar @ nak mudah rujuk IDT.
2. Dari segi nilainya .. tidak munasabah.
Cikgu, Kalau akaun pengasingan Dan untung rugi mendapat rugi selepas tolak Faedah atas modal(750) dan gaji pekongsi(6000) macam mana nak sambungkan kalau untung bersih tidak cukup
Untung bersih saya hanya RM6644
Cikgu…untuk kerja khusus…rumusan prinsip perakaunan seperti ketekalan…macam mana nk buat ayat?
Cikgu, maksudnya kita tidak perlu buka Jurnal Jualan dan Jurnal Pulangan Jualan kan? Sebab tiada urusniaga yang perlu rekod dlm tersebut?
Lepas tu, bagi urusniaga,Hotel menggunakan perkhidmatan dobi dan dikenakan caj RM1750. Tempoh kredit selama 15 hari.
Bagi urusniaga sebegini, macam mana nak kira tempoh kredit dan perlu rekod dlm akaun mana? Saya tak faham…..
Tak apa Cikgu, saya sudah betulkan. Terima kasih juga
Maxam mana nak buat lejar imbangan duga ?
Gary,
Jika dapat rugi…. maka cara sama agihkan kerugian tersebut… ikut nisbah yang ditetapkan.
Rayyan,
Terangkan konsep ketekalan tersebut (rujuk buku teks) .. kemudian kaitkan dengan amalan perniagaan anda.
Xr,
1. Jika tiada urus niaga yang terlibat –> tidak perlu buka.
2. Tidak perlu kira tempoh kredit.. hanya rekod urus niaga jredit tersebut sahaja.
Vidya,
Tiada istilah “lejar imbangan duga”
Imbangan duga –> senarai baki2 semua akaun yang ada.
cikgu,untuk belanjawan tunai..semua baki ambil dari ID terselaras .cthnyaa jualan tunai utk bulan april rm 530 .bagi bulan berikutnya barulah akan brtambah 5%. Betul ke cikgu?
Dahlia,
Ya.. ambil daripada 31 Mac sebagai asasnya.. kemudian baru ikut anggaran peningkatan setiap bulan..
sir bagi jawapan untuk lejar dan imbangan duga?
sir, untuk pembetulan kesilapan boleh bagi contoh (PELARASAN)
Sri,
Maaf, saya tiada jawapan… jawapan masing2 tidak sama.
Vinnnn,
Boleh rujuk buku teks tingkatan 4 ada ditunjukkan contoh2 dan cara rekod dalam jurnal am dan juga pos ke lejar.
# boleh juga rujuk komen2 disini. KESILAPAN TIDAK KETARA
https://cgnarzuki.com/perakaunan/pembetulan-kesilapan/
Cikgu, macam mana nak dapat baki awal pada 1 Julai 2019 dalam Belanjawan Tunai.Kertas Kata untuk rujuk baki akhir bulan April 2019 Di Buku Tunai tetapi saya tidak dapat Cari
So, kena tambah bakib/b untuk tunai Dan bank Di Buku tunai atau Ada Jalan kerja tambahan lain
Dan Cikgu boleh tunjukkan jalan kerja untuk maklumat Di atas
Gary,
1.Rujuk baki akhir Mac… akaun yang anda telah sediakan.
2. Baki tunai = Tunai + Bank
3. Anggarkan sendiri kenaikkan setiap bulan… contohnya 3 %.
Cikgu, di akaun manakah kena rujuk baki akhir Mac
So, cikgu RM 70600+RM 180
Tak apa cikgu saya sudah fahami. Saya nak tanya juga tentang contoh anggaran penerimaan dan pembayaran setiap bulan seperti yang tercatat dalam kertas soalan
Beapa jumlah imbangan duga sebdlum pelarasan
Gary,
Rujuk IDT… untuk tentukan item2 penerimaan dan pembayaran yang sedia ada serta item2 yang diminta dalam soalan.
Sally,
Lebih kurang 24 akaun… walau bagaimanapun bergantung juga kepada urus niaga 9hb dan 18hb yang anda tentukan sendiri.
Cikgu macam mana nk buat rumusan?
Yanaa,
RUMUSAN :
(i) Berkebolehan menghubungkaitkan tiga
konsep, prinsip dan andaian perakaunan yang relevan dengan betul dan tepat.
(ii) Berkebolehan menghubungkaitkan tiga
elemen merentas kurikulum (EMK) dengan betul.
Untuk Lejar Akaun Hasil Perkhidmatan Dobi
apa yang perlu ditulis di dt. dan kt.?
Arie,
Ikut catatan bergu… rujuk JA, BT apa pasangan bergu.. rekod ikut tarikh masing2.
Cikgu …..saya tak faham mcm mana nak buat belanjawan tunai….saya dh cuba tapi saya tak faham
Ans adbh,
1. Sediakan nota belanjawan terlebih dahulu… boleh rujuk maklumat tambahan dalam mana2 soalan belanjawan.
2. Kemudian baru boleh sediakan belanjawan berdasarkan nota2 terdebut.
cikgu bolehkah saya tanya pekerja mengeluarkan inventori utk kegunaan perniagaan macam mana tulis dlm jurnal Debit apa dan kredit apa
Jos,
Soalan tidak minta sediakan jurnal untuk urus niaga tersebut… hanya rekod di Kad Inventori sahaja
cikgu,untuk kerja kursus akaun tu..belanjawan tunai nak buat untuk april-jun atau july-september??and soalan b) tu macam mane nak buat.
Fahmi,
1. Ikut kehendak soalan..
2. Buat seperti biasa… sediakan nota belanjawan dahulu ikut arahan soalan.. kemudian baru sediakan belanjawan.
Cg apakah urus niaga yg terlibat dalam slip transaksi perbankan elektronik? Harap SU cg reply
Wanira,
Sebarang urusniaga .. asalkan pembayaran melalui mesim ATM atau secara online.
Cth.. belian barang niaga.. belian bukan barang niaga.. Bayar sewa…. bayar ABB .. dan sebagainya.
cg, soalan kata perniagaan mempunyai dua org pekerja yg dibayar gaji 1000 seorang. Gaji tersebut dibayar 2 kali sebulan. Soalan saya, adakah jumlah gaji sebulan bagi seorang pekerja ialah 2000 atau 1000
Bella,
Gaji sebulan = 2 orang x RM1000 = RM2000
13 Mac – Bayar RM1000
28 Mac – Bayar RM1000
Perlu ada lejar jualan? Saya tulis hasil perkhidmatan dobi dalam jurnal am dan tiada jurnal jualan.
Jika ya, apakah akaun yang perlu ada di dalam lejar jualan?
Ty
Arie,
Jurnal Jualan –> Tiada
Lejar Jualan –> Perlu Ada …. sebab nanti kita akan sediakan Ak Kawalan BT dalam Lejar Am.
Semua ABT…. –> Ak Hotel XYZ dan Ak Asrama ABC
Oleh itu, hasil perkhidmatan dobi tulis di butir dt. akaun Hotel/Asrama. Betul?
Arie,
Ya… ikut catatan bergu.
cg..cadangan meningkatkan prestasi tu masukkan dalam rumusan ke?
and macammane nak buat cadangan semua tu??
Cikgu, faedah atas pinjaman sebanyak 8% utk pinjaman di belanjawan tunai?
Cikgu akaun kawalan belum terima.. Bolehkah tulis hasil dobi atau kena tulis jualan di butirnya
Fahmi,
Tidak sama.
Boleh rujuk Pabduan Pelaksanaan dan Penilaian Projek.. dalam asa dinyatakan apa yang perlu dibuat.. bagi melayakkan dapat A bagi setisp elemen yang dinilai.
Melissa,
Ya..
Dahlia,
Kedua2 boleh ditulis… ikut butir2 yang ada dalam setiap ABT Hotel & Asrama… cuma dijumlahkan ikut butir yang sama.
# Ak Kawalan BT –> ringkasan semua ABT yang ada.
Salam Cg Narzuki,
Utk mengira nisbah kecekapan mmg darab 365 hari ka? atau darab 30 hari?
Cg,
Kalau imbangan duga tidak dapat seimbang dan kesalahan tidak dapat dicari, apa perlu dilakukan?
Cikgu faedah atas pinjaman 8% tu utk setiap bulan ke cg? Dari bulan apr ke sep.. Betul ke cikgu. Atau utk bulan yg tertentu sahaja
Shak,
Kita kira untuk SEBULAN sahaja.. x 31 (untuk bulan Mac)
Arie,
Hantar kepada cikgu sekolah minta disemak.
Melissa,
8% SETAHUN —> X 1/12 untuk sebulan
Cg,
Inventori awal di mana/bagaimana cari?
Dan adakah hasil perkhidmatan dobi (RM7850) termasuk dengan jualan barang niaga (RM530) dalam akaun perdagangan?
Ok2 thank you
Salam Cg, utk mengira tempoh pembayaran hutang dan tempoh kutipan hutang, adaka belian kredit = RM 8880 dan jualan kredit =RM 9800?
Cg, belian kredit tu perlu tolak pulangan belian RM 85?
Cg,
Utk belanjawan tunai, gaji pekongsi perlu masukkan dlm pembayaran ka?
Arie,
1. Inventori awal = 0.. sebab perniagaan baru mula.
2. Ya.. dua2 item tersebut –> Ak Perdagangan
Shak,
1. Rujuk Ak Kawalan masing2.
2. Tidak perlu.
3. Asalkan melibatkan wang keluar –> item pembayaran dalam Belanjawan.
Cg,
Utk belanjawan tunai, seorang pekongsi tlh memberikan pinjaman kpd perniagaan utk membeli van.
Dlm ruangan penerimaan catat pinjaman, dlm ruangan pembayaran catat faedah atas pinjaman, betulkah? Perlu catat lg ka utk belian aset bukan semasa cth Van RM xxx dlm ruangan pembayaran?
Cg, nilai pinjaman sama dgn nilai van kan?
Shak,
1. Pinjaman.. betul
2. Beli kenderaan.. item pembayaran… nilai tidak semestinya sama dengan pinjaman pekongsi.
Cikgu.. Faedah atas pinjaman 8% akan dikira utk setiap bulan? Di belanjawan tunai. Atau untuk sebulan sahaja?
Faedah atas pinjaman pembayaran atau penerimaan cg? Di belanjawan tunai
Melissa,
1. Setiap bulan.
2. Pinjaman –> Penerimaan
Faedah atas pinjaman –> Pembayaran
Cg,ansuran pinjaman ada juga ke? Kalau ya butir nk tulis mcm mana..
Dahlia,
Jika pinjaman bank.. mesti ada ansuran bulanan dan butir boleh tulis “Ansuran Pinjaman”
Manakala pinjaman dengan pekongsi bergantung kepada persetujuan antara pekongsi masa pinjaman dibuat…. nak bayar ansur2 setiap bulan atau akan bayar semua sekali dalam tempoh tertentu.
# boleh nyatakan dalam nota belanjawan persetujuan yang dibuat…
cg , macam mana nak buat sasaran untung dan kira jumlah titik pulangan modal ?
Kae,
Untung sasaran dan TPM.. TIDAK PERLU … sebab soalan tahun ini tidak melibatkan Ak Pengeluaran.
Cikgu, faedah atas modal termasuk x dlm belanjawan tunai?
Dahlia,
Ada yang guru minta masukkan.. ada yang tidak perlu masukkan..
# rujuk ketetapan guru sekolah anda.
Di mana nak cari harga kos dan harga pasaran bagi stok akhir untuk pelarasan?
Cikgu item pembayaran utk beli van ol3h pekongsi dibelanjawan tunai apa? Belian kenderaan /tulis van sahaja?
Arie,
Tidak perlu cari Harga Pasaran…. terus rujuk Jumlah baki daripada Kad-kad Inventori (merujuk kepada Harga Kos).
Dahlia,
Butirnya samada Kenderaan @ Van
Cikgu, nk kira peratus peningkatan jualan tunai sebanyak 5% bermula dari bulan mei ataupun kira terus dri bulan apr?
Kalau peningkatan brmula mei :
(5%× 530) +530 =557
Bulan apr =530
Betul ke cg?
Melissa,
Bermula dengan baki akhir MAC –> April –> Mei –> Jun –> JULAI –> OGOS –> SEPTEMBER
Cikgu, kalah pinjaman saya sebanyak RM15000 jadi faedah atas pinjaman saya ialah rm15000 x 8% x 1/2 = rm600.
Jadi dalam belanjawan tunai , pada bahagian penerimaan saya tulis pinjaman = 15000
dan bahagian pembayaran saya tulis kenderaan = 15 000
faedah atas pinjaman = 600
ini betul ke cikgu??
Cikgu, belian kredit bulan julai, ogos, september masing2 meningkat 5% daripada bulan sebelumnya. Kiranya bulan apr, mei, jun meningkat 4%???
Alina,
Bukan x 1/2 —> x 1/12 = RM100
Penerimaan : Pinjaman 15000
Pembayaran : Faedah pinjaman 100..setiap bulan…
Melissa,
Meningkat 5% setiap bulan..
Cikgu, untuk tarikh 7 mac ‘hotel menggunakan prkhidmatan dobi dan dikenakan caj RM1750. Tempoh kredit selama 15 hari.’
Nak guna dokumen prniagaan apa?
Selina,
Urus niaga secara kredit… dokumen INVOIS paling sesuai.
cikgu, bagaimana hendak mengira jualan kredit dan belian kredit berdasarkan akaun kawalan abt dan akaun kawalan abb ?
Cg,kalau rmusan tu nk kna buat dlm bntuk camne ea? Prenggan ke point?
dan perlukah kita mengambil hasil tolak abt dengan peruntukan hutang ragu bagi mendapatkan amaun abt bagi tempoh kutipan hutang?
Cikgu, perlukah saya tulis van cthnya RM20 000 dalam pembayaran di belanjawan tunai?? Atau hanya faedah atas pinjaman??
Feel,
Sebaik2nya perenggan… ada isi dan huraiannya..
Iyna,
1. Jualan kredit –> Ak KBT –> Hasil dobi
Belian kredit –> Ak KBB –> Belian
2. Tidak perlu… terus ambil ABT
Hassan,
Duit bayar untuk beli van –> item pembayaran
Cikgu, belanjawan tunai start bulan apr hingga september kan? Ataupun brmula julai hingga september?
Melissaa,
Belanjawan bermula Julai –> September.
Tetapi pengiraannya bermula daripada baki2 bulan Mac.
Cikgu, pinjaman van hanya untuk bulan yang pertama kan?? Dlm belanjawan tunai
Salam cikgu. Nilai pembayaran kenderaan sama macam nilai pinjaman ??cthnya rm25,000
Atau saya boleh cipta sendiri nilai pembayaran kenderaan rm5000 sebulan mulai bulan semptember??
Cg, pinjaman van saya masukkan dlm bulan julai je ke?
Cikgu,adakah pengiraan bagi s/nilai lengkapan ini betul?
%s/n×(kos ABS-s/n terkumpul)× tempoh masa
= 5%×(6600-330)×1/12
Apa maksud polisi kredit 15 hingga 30 hari diamalkan oleh perniagaan?
Cikgu, baki b/b bulan julai ambil dari mna? Bolehkah saya wujudkan amaun sendiri?
Azimm,
Boleh tentukan sendiri bulan mana… sebab dalam soalan tidak sebut bulan mana2.
Mike,
Sama boleh… tak samapun boleh.
# duit yang dipinjam adalah untuk beli kenderaan…maka dibayar penuh.. bukan lagi bayar ansuran setiap bulan.
Alia,
Ikut dalam bulan mana2…. hanya 1 bulan sahaja.
Msh,
Formula sudah betul…. cuma SNT = 0.
Sh,
Maksudnya tempoh bayar balik hutang tidak lebih sebulan…. hutang julai.. mesti bayar jun.
Melissa,
Rujuk soalan… ada peratus peningkatan daripada baki bulan MAC.
Salam cikgu, boleh terangkan maklumat yang diambil kira utk sediakn belanjawan tunai?
a) baki awal pd 1 Jul 19 adalah Rm… (jumlah dianggarkan dengan merujuk baki akhir bulan April 19 BT)
b) hasil perkhidmatan pada buln jul ialah meningkat 3% drpd buln sebelumbya. Manakala hasil perkhidmatan bgi 2 bln strusnya mningkat 5% drpd bulan sebelumnya. 20% drpd hasil perkhidmatan adalah secara kredit.
C) jualn tunai meningkat 5% setiap bulan
d) belian kredit buln jul, ogos, sept msing2 mningkat 5% drpd bln sebelumnya
e) polisi kredit 15 hingga 30 hari diamalkan oleh perniagaan.
F) seorg pekongsi talh mmberikaan pinjaman kepada perniagaan utk memveli sebuah van terpakai
G) anggaran penerimaan dan pembayaran lain yg signifikan adalah brdsrkan rekod sedia ada
Mohon penjelasan, sbb sye betul2 tak faham,
Cg, apabila saya print out projek saya, imbangan duga dan profil perniagaan saya menjadi 2 mukasurat. Boleh tak cikgu?? Atau mesti kena jadi 1 mukasurat sahaja??
Salam cikgu. Boleh tak saya print hasil projek saya 2 m/s dalam satu kertas?? Cthnya depan belakang. Sbb saya sudah print semua tetapi terlupa asingkan, jadi hasil saya dicetak depan dan belakang satu mukasurat.
Adawiyah,
Sebahagian besarnya telah dibincangkan … sila rujuk atas.
Alia,
Boleh.
Akshay,
Sepatutnya tiada masalah….. cuba rujuk guru sekolah anda.
Cikgu, dalam akaun pengasingan untung rugi saya, nilainya ialah RM1486.00
Waktu saya bahaginya dengan sama rata, saya dapat RM495.33 setiap pekongsi.
Boleh ke cikgu kalau dapat nilai akaun pekongsi macam tu? Kena ambik nilai sen ke? Kalau saya ambik pun, saya dapat totalnya 1485.99 sahaja Dan bukannya 1486.
Macamana cg ?
Dan cikgu, nilai tokokan saya mcm tak logik je cikgu
Untung Kasar saya RM34838
Kos Perolehan saya RM4592
Tokokan saya dapat 758.67 %
Boleh ke cikgu kalau dapat nilai mcm tu?
Dan SELAMAT HARI RAYA AIDILFITRI cg Narzuki !
Harishen,
1. Boleh bundarkan.. 495, 495, 496
2. Ya… memang tak logik. Jika berdasarkan data yang ada itulah nilai..
Cikgu bagi rumusan, tempoh perakaunan apa ya??
Praveen,
Rumusan… dah dibincangkan.. rujuk komen sebelum ini.
Tempoh Perakaunan = 1 Mac 2019 – 28 Feb 2020
Tempoh rekod = 1 Mac 2019 – 31 Mac 2019
Cikgu, bolehkah cikgu terangkan soalan (g) dalam bahagian belanjawan tunai?
Osh,
Berdasarkan item2 dalam penyata kewangan sedia ada.. cuba kenalpasti item2 penerimaan dan pembayaran (selain daripada a – f) yang perlu wujud dalam belanjawan.
Cthnya : komisen, sewa, kadar bayaran … dll.
Cikgu, kalau trima urusniaga scara atas talian pula, gunakan dokumen yg mana satu?
Selina,
Boleh guna dokumen Slip Transaksi Perbankan Elektronik
cikgu, untuk polisi 15 hingga 30 hari diamalkan oleh perniagaan tu,maksudnya belian kredit kita pada bulan julai akan dibayar pada bulan apa ya?
Assalamualaikum cikgu…
Saya nak tanya boleh taPuterik letak nama perniagaan perkongsian’dobi merak’ tak dk’dan rakan-rakan’…boleh tak???
Maksudnya nama perniagaan perkongsian tu saya just letak ‘dobi rescoo’ tiada dan rakan-rakan….ka dan rakan-rakan tu saya wajib tambah??
Amira,
Julai –> bayar Ogos
Puteri, waalaikumussalam.
Boleh….. tiada “dan rakan2”.. tidak menjadi kesalahan.
# Panduan Pendaftaran Perniagaan
https://smeinfo.com.my/my/perniagaan-yang-sah/panduan-proses-pendaftaran-perniagaan
Cikgu , Kenapa semasa saya selesai akaun perdagangan saya dapat untung bersih tetapi semasa saya buat akaun pengasingan dapat rugi
Trod,
Sebab UB yang kecil.. digunakan untuk bayar faedah atas modal.. gaji pekongsi.. akhirnya dapat rugi.
Salam cg, mcm mana nk sediakan penilaian inventori akhir ye?
Aina,
Dengan merujuk Kad Inventori setiap barang niaga
1. Senaraikan setiap barang niaga bersama2 nilai baki akhir masing2.
2. Jumlahkan baki2 akhir tersebut..
Susut nilai mesin dobi dan lengkapan boleh letak kadar sendiri? Atau perlu cari?
Assalamualaikum cg. Saya nak tanya ni. Kalau imbangan duga saya imbang tetapi bila buat imbangan duga terselaras, ianya tidak imbang. Maksudnya ada kesilapan di bahagian lejar terselaras ke?
Arie,
Tentukan sendiri..
Wafiy, waalaikumussalam.
Ya.. mungkin ada lejar pelarasan yang tertinggal masukkan catatan asal sebelum pelarasan.
Cikgu , saya ingin bertanya tentang
1 . kadar faedah atas modal buat macam ni kan cikgu ?
60000 x 5%
2 . Kalau dalam maklumat tiada diberi akaun semasa kami tidak perlu letak akaun semasa dalam akaun pengasingan kan ?
Trod,
1. Tempoh rekod .. hanya SEBULAN…. maka kena kira untuk sebulan —> x 1/12
2. Tiada maklumat… maksudnya tiada BAKI AWAL… Ak Pengasingan adalah urusniaga berkaitan Ak Semasa pada akhir tempoh tersebut –> perlu rekod di Ak Semasa
Cikgu,saya nak tanya tentang maklumat tambahan, bagi kira susut nilai lengkapan menggunakan kaedah baki berkurangan. Bagi maklumat tambahan ini, macam mana nak kira? Sebab dia tak bagi susutnilai terkumpul lengkapan pada mac 1,macam mana nak kira?
Lepas tu, saya nak tanya pasal harga kos barang niaga, adakah harganya kita kena tetapkan sendiri?
Xr,
Kira ikut formula.. SNT = 0
Harga Beli = Harga Kos
Assalamualaikum , cikgu saya nak tanya mengenai pelarasan kalau dua item belanja belum bayar , saya buat penyelenggaraan mesin dan ubah suai premis , boleh ke cikgu ? Dan kalau boleh utk lejar pelarasan saya perlu buka akaun penyelenggaraan dan ubah suai premis kan cikgu .
Cikgu angka pelarasan tu nak bundar siap siap atau bundar di jawapan akhir ?
Pia, waalaikumussalam.
1. Boleh… Dt ubahsuai kt ubahsuai BELUM BAYAR
#ikut nama akaun yang telah dibuka sebelum ini.
2. Bundarkan siap2..
Salam Cg,
Nk tanya utk catatan pelarasan dalam jurnal kena catat ikut kaedah A ka B
A
Susut nilai mesin
Susut nilai terkumpul
B
Susut nilai mesin
Susut nilai terkumpul
Untung rugi
susut nilai mesin
Shak,
A.
Ikut kitaran perakaunan.
–> ID —> Pelarasan (semua akaun tutup dgn baki hb dan bb) –> IDT –> …
Susut nilai terkumpul = 0 ?
Oleh itu, baki b/b akaun susut nilai terkumpul mesin dobi/ lengkapan = 0 ?
Cikgu betul x kad inventori bgi item sabun serbuk mini berikut?
assalamualikum cikgu,saya buat kadar bayaran terlupa rekod bagi pembetulan kesilapan.lejar pelarasan adakah nama akaun saya ‘akaun kadar bayaran terlupa rekod’?
yang kedua saya nak tanya utk belanja prabayar saya buat insurans prabayr.jadi perlu ke saya buat akaun insurans sekali lagi?
Cikgu folio bgi hotel sunway akan jdi hasil /abt?
Arie,
Baki awal SNT = 0… selepas pelarasan SN… maka SNT akan ada baki akhir —> IDT –> PKK.
Fiq, waalaikumussalam.
1. Salah.. catatan seperti biasa biasa.. dt kadar bayaran kt tunai/bank
2. Dt insurans prabayar kt insurans
# tunjukkan dalam Lejar pelarasan akaun2 yang terlibat dengan item pelarasan. Buka Ak Insurans (masukkan catatan sebelum ini) kemudian masukkan catatan pelarasan.. kemudian tutup dapat baki akhir yang baru –> IDT
Melissa,
1. 29hb…. ada nasuk 200 unit
2. ABT
Cikgu boleh x tlg semak kad inventori saya..betul x yg saya buat
cg ambilan ialah catatan kontra ??
AKBT dan AKBB perlu ada baki b/b pada Mac 1? Di mana nak cari baki tersebut?
Melissa,
Boleh minta guru sekolah semak… ada markah untuk komunikasi.
Izzah,
Tidak.
Arie,
Rujuk urusniaga 1 Mac dalam soalan.
Cikgu, butir dalam setiap kad inventori kena tulis no dokumen ke atau tulis sebagai salinan, asal?
Praveen,
Oleh kerana tidak semua dokumen disediakan …. maka tulis DOKUMEN yang terlibat… cth: Invois, Bil Tunai, Nota Kredit, Memo dll.
Salam cg, klau dlam penyata pendapatan perkongsian, promosi masuk dlm bahg BELANJA atau tak masuk mne mne?
Salam cgu , apa maksud belanjawan tunai baki awal pada 1 julai 2019 adalah jumlah anggaran dengan merujuk baki akhir bulan april 2019 buku tunai ?
Ain,
Promosi –> Belanja dalam Ak Untung Rugi.
Fathin,
Rujuk nilai baki akhir Mac = Baki awal April… kemudian buat anggaran baki bulan Julai.. anggaran boleh juga dibuat dengan andaikan peningkatan % tertentu setiap bulan dari April –> Julai.
Cikgu, hasil kerja mesti ditaip semuanya ke tak??
Contoh : Perakuan calon dan cover page kena TULIS butiran atau TAIP semuanya?
Cikgu kad inventori saya itu betul?
Ini cg
Dan yg ini sekali cg.. Betul tidak
Praveen,
Sebaik2nya bertaip semua..
Serena,
Minta guru sekolah semak.. bentang hasil kerja kepada guru… akan dapat markah untuk komunikasi
cikgu macam mana nak buat polisi kredit 15-30 haritu?
Cikgu faedah atas ambilan masuk atau tidak di akaun pengasingan untung rugi..saya letak di pelarasan, seorang pekongsi telah membuat ambilan tunai tetapi trlupa catat dimana- mana buku perniagaan. Kiranya faedah atas ambilan akan dikira ke?
Cikgu saya tak faham belanjawan tunai start bila? Bulan apr hingga sep iaitu 6 bulan atau 3 bulan sahaja iaitu brmula julai – sep
Kalau tiada untung bersih dan hanya rugi bersih, tidak perlu menyediakan nisbah pulangan modal dan untung bersih atas jualan ? Nisbah melibatkan untung kasar hanya disediakan?
Fahmi,
Tidak perlu buat apa2.. hanya maklunan.. hutang dibayar dalam tempoh sebulan..
Serena,
1. Ambilan tidak sampai sebulan –> tiada faedah dikenakan.
2. Mulai Julai – Ogos – September
Arie,
Syaratnya hanya sekurang2 1 nisbah bagi setiap jenis analisis… maka boleh buat yang lain.
Cikgu jika pelarasan ambilan tunai di bank..ambilan akan jdi catatan kontra manakala bank akan jdi BT1 ke? Atau folionyaa lain
Sarena,
Kenyataannya kena jelas… ambilan tunai di bank untuk kegunaan kedai (kontra) @ untuk kegunaan sendiri (bukan kontra)
Okay kiranya cg,Ambilan oleh pekongsi terlupa catat akan jadi lain dan bukannya kontra. Terima kasih cg
Cikgu, boleh tak buat sewa kedai belum terperolah? Lepas itu macam mana rekod dalam imbangan duga terselaras?
Xr,
Boleh.. sebab telah ada urus niaga terima sewa RM1000.. cth pelarasan sewa diterima untuk 2 bulan… maka Ak sewa belum terperoleh 500…. Ak Sewa diterima… 500
Terima kasih cikgu.
Cikgu kalau penyata kedudukan kewangan tidak seimbang macam mana mo kasi imbang ? Apa yang perlu di kenal pasti
Cikgu, nak tanya sewa blm terperoleh kena dt ke kt di ID? Lepas tu sewa diterima rm1000 kena tolak tak? Dt atau kt?
Cikgu urusniaga melibatkan dokumen kad inventori perlu ditukar ke memo ka di penilaian inventori? Atau pun tulis shja dokumen sebagai kad inventori
cikgu, kalau nak buat belanjawan tunai bulan julai ogos september perlu buat belanjawan tunai untuk bulan april mei jun dulu ke? saya confius sbb classmate saya semua start dari april mei jun
Scarlet,
1. Pastikan IDT seimbang terlebih dahulu.
2. Semak kedudukannya betul dalam komponen Aset.. Liabiliti.. Ekuiti.. Hasil dan Belanja.
3. Semak pengiraan / operasi betul
Xr,
Liabiliti –> Kredit
Ya.. tolak
AK SEWA DITERIMA
Dt sewa belum terperoleh xxx
AK SEWA BELUM TERPEROLEH
Kt sewa diterima xx
Melissa,
Dokumennya MEMO
cikgu faedah atas pinjam di belanjawan tunai memang ditetapkan 8% atau boleh menggunakan peratus sendiri?
Izzah,
Faedah pinjaman pekongsi 8% ikut ikatan perjanjian perkongsian.
Cikgu, di lejar am. Khas dan lejar pelarasan.. Semuanya prlu diletakkan folio pada butirnya ke? Cth JA1, JPB1, JJ1, JB1, JA2/JAP2(jurnal am pelarasan)
Selain itu, urusniaga yg ditaip semula perlu tukar kad inventori ke memo?
Saya hendak membuat semakan terakhir sebelum menghantar kerja kursus. Terima kasih cg.
Assalamualaikum cikgu..boleh saya tahu tentang kertas 4 prinsip perakaunan spm..saya calon persendirian tahun 2019
Serena,
Ya.. sedia dengan lengkap.
Saya cadangkan hanya tambah –> Kad Inventori (MEMO)
Mun, waalaikumussalam.
Dipanggil Projek Mini.. jawab 3 soalan dengan bertaip komputer.
cikgu,jika di lejar saya tidak meletakkan baki b/b maka butir bgi folio akan menjadi LA atau JA?
Cikgu, pkk sy tk imbang, mungkin kesalahan di ak pengasingan? sy buat modal a 62000 b60000 c60000
Izzah,
Ya… hanya Baki bb & hb –> tiada folio.
Lin,
Banyak tempat.. berlakunya kesilapan…
Pastikan IDT seimbang terlebih dahulu.. kemudian semak satu persatu..
# hantar kepada cikgu sekolah.. beliau akan semak dan bimbing.
Assalam cikgu,
1. Hasil dobi kena letak kat akaun perdagangan ke? kalau ya, maknanya kena tambah dengan jualan ke?
2. Inventori akhir kira macamana cikgu? Tambah nilai akhir kat kad inventorri ke?
3. Kalau dapat rugi kasar, maknanya kena +belanja -hasil ya?
terima kasih cikgu
Najihah, waalaikumussalam.
1. Ya..ya
2. Ya
3. Salah.. tetap (+) Hasil (-) Belanja
Cikgu saya tidak faham bagaiman untuk melabelkan folio pada lejar. Bagaimanakah cara mencatatkan folio berikut? Harap cg dapat membantu saya. Terima kasih cg
Selain itu, setiap lejar sebelum terselaras brmula dgn baki b/b ke atau tidak cg?
Sarena,
1. Dalam Lejar… folionya merujuk kepada BCP.
2. Tidak… baki awal hanya Mula dengan “Baki b/b”… jika perniagaan telah lama berniaga.. baki tahun lepas –> baki awal tahun ini.
# bagi penyediaan Lejar Pelarasan –> sila rujuk ketetapan cikgu sekolah anda.
Cikgu, hasil dobi kalau letak kat akaun perdagangan, jadi butiran dia hasil dobi ke jualan?
Sufy,
Ikut akaun asal… hasil dobi.
cikgu bagaimana catatan folio bagi lejar pelarasan? Ianya Akan jadi LAP1 ke cg?(LA Pelarasan 1)
Izzah,
Dalam Lejar –> folionya BCP
Lejar pelarasan –> JA2 (rujuk sumbernya iaitu jurnal am perlarasan)
cikgu, kalau untung bersih saya ada sen, kena bundar kepada rm terdekat ke?
Sufy,
Ya… bundarkan.
cikgu, macamana kalau nisbah keberuntungan lebih dari 100%? Contoh, untung kasar rm 34990 ÷ kos jualan 3934 × 100 = 889.4%?
cikgu nk cari margin utg bersih kena ada jualan bersih.JB amaunnya ialah RM 530
/atau kena ambil Jualan+Hasil Perkhidmatan dobi= RM 41 430???
cikgu, sy tk faham belanjawan tunai kerja kursus. Blh bg penerangan sbb sy tk faham ayat soalan
Dany,
Nilainya tidak salah.. cuma Nisbah tersebut tidak sesuai digunakan untuk tujuan analisis kerana kita bandingkan (hasil dobi & jualan barang niaga) dengan kos jualan barang niaga.. maka sudah tentu menghasilkan % yang terlalu tinggi.
Teruskan dengan pengiraan nisbah yang lain.
Izzah,
Jualan + Hasil perkhidmatan dobi
Lin,
Baca komen2 sebelum ini berkaitan belanjawan.
maknanya cikgu, nisbah keberuntungan tu tak payah buat ke macamana? teruskan dengan nisbah lain? maaf ya cikgu sebab kurang faham
Danny,
Buat saja… walaupun % tinggi… kerana nilai2 tersebut diperoleh daripada soalan..
cikgu di buku tunai saya tiada dis.diterima/dis.diberi.Jika saya x letak kedua-duanya x pa ke cg??ataupun format buku tunai mesti ada dis.diterima/diberi
Cikgu, inventori akhir saya rm4855.60. maknanya bila kat apur nanti, bundar kepada rm4856?
Izzah,
Sebaik2nya guna format lengkap.. ada lajur diskaun.
Huda,
Ya.. bundarkan..
Anggaran penerimaan dan pembayaran ni macamana cikgu? Kita ambil semua ke item di imbangan duga terselaras? Atau ambil beberapa sahaja?
Contoh: anggaran komisen meningkat sebanyak 3% daripada bulan sebelumnya?
Cikgu.. Bolehkah kalau belanjawan tunai saya buat ansuran pinjam dan faedah atas pinjaman sekali? Kalau boleh betulkah pengiraannya begitu.?
Huda,
1. Ambil semua yang melibatkan item penerimaan dan pembayaran yang sedia ada..
2. Ya.. boleh.
Serena,
Ya.. boleh.. dan pengiraan dah betul
Cikgu saya nk tnya, kalau pelarasan saya letak insurans prabayar.. Logik x insurans prabayar saya rm 2200 manakala insurans sebenar adalah rm 200???
peruntukan hutang ragu kategori apa cikgu? Aset atau belanja?
Serena,
Logik… sebab kita bayar untuk setahun… belanja insurans kita rekod hanya untuk sebulan.
Ad,
Kontra.
Cikgu, kalau kat belanjawan tunai saya ambil sewa diterima sebagai penerimaan, nilainya direka atau ambil dari nilai kat imbangan duga terselaras?
Ad,
Boleh.. ambil nilai sama. Sebab biasanya sewa sama sahaja setiap bulan.
Ambil nilai sewa diterima yang mana ya cikgu? sebelum pelarasan atau selepas pelarasan? maaf ya cikgu banyak bertanya
Ad.
Rujuk IDT.
Salam, kadar bayaran sama ke dengan bil air dan elektrik?
Salam cg, saya nak tnya. Insurans prabayar adalah liabiliti semasa ke dalam penyata kedudukan kewangan
Syazwina,
Ya.. sama.. pengunaannya mesti konsisten.. jika dah guna Ak Bil Air dan Ekektrik.. jangan pula buka Ak Kadar bayaran
Xoxo,
Insurans prabayar –> Aset Semasa
Insurans belum bayar –> Liabiliti Semasa
Pelarasan boleh letak nilai apa apa je ke? atau kena bandingkan dengan apa yang kita pernah buat?
Syazwina,
Bebas asalkan munasabah..
Salam cg , saya khawatir dgn soalan ni. 20% drpd hasil perkhidmatan adalah scr kredit tu mcm mana nak kira ya cg ?
Dear Cikgu,
saya nak bertanya soalan dibawah. Ini adalah projek prinsip perakauanan yang sudah diberi markah oleh cikgu. Tetapi cikgu kenapa Adam punya kurang satu ringgit?Sedangkan, RM3785 /3 kesemunya patut dapat amaun yang sama kan cikgu?Is it ok Adam itu kurang satu ringgit?Masih boleh dapat markah penuh untuk taksiran?
Shasha,
Itu untuk sediakan belanjawan…. katakan
JULAI –> Hasil perkhidmatan 1000
20% kredit = 200 tempoh kredit sebulan (ABT)
80% tunai = 800
Penerimaan:
Hasil perkhidmatan 800 (julai)
Akaun belum terima 200 (ogos)
Ezack,
Ya.. masih dapat penuh.. sebab apabila dibundarkan ketiga2 pekongsi kita tidak dapat 3785.
Apakah contoh anggaran yang perlu dibuat pada baki awal April untuk mendapat baki awal 1 Julai 2019?
Arie.
Rujuk item penerimaan –> komisen diterima dll
Item pembayaran –> gaji, kadar bayaran dll
Perlu menyediakan satu belanjawan tunai lagi untuk bulan april-julai?
Arie,
Hanya satu –> Julai – Ogos – September
Polisi kredit 15-30 hari berkaitan dengan Belanjawan Tunai? Apa perlu dibuat dengan maklumat tersebut?
Arie,
Maksudnya belian kredit bulan jun.. bayar pada julai…julai –> ogos…. ogos –> September
Assalamualaikum cikgu, haritu cikgu cakap kertas 4 prinsip perakaunan dipanggil projek mini. Perlu menjawab 3 soalan dalam komputer..3 soalan tersebut dalam bentuk apa ye cikgu? Cikgu ada tak contoh yang saya boleh rujuk?..terima kasih cikgu
Mun, waalaikumussalam.
Bentuk struktur…ada arahan minta buat sesuatu seperti kerja kursus juga cuma lebih kecil skopnya.. soalan adalah tertutup.. tidak didedahkan kepada umum… calon pun tidak boleh bawa keluar soalan..
Aslm…saya nk tanya..adakah latar belakang pekerja sebanyak 10 orang tanpa mengira diri sendriri dan berapakah peratusan sasaran untung yang dibenarkan mengikut format kerja kursus 2019 yang dibenarkan?
Fadrezz,
Mana datangnya 10 pekerja ? Pekerja hanya 2 orang.
# Itu soalan kerja kursus PERNIAGAAN SPM
Salam cg,maaf menggangu. Saya nak tnya. Klau nak buat analisis nisbah -kadar pusing ganti invetori-.Tetapi dalam maklumat penyata pendapatan saya tiada inventori awal. Macam mana nk kira kadar pusing ganti invetori bil kali dan hari?
Ain,
Jika ada inventori awal & akhir.. kita kira purata.. bagi mengambarkan kedudukan inventori setahun. Manakala jika hanya ada inventori akhir… maka TIDAK perlu lagi cari purata.. inventori akhir tersebut telah mengambarkan kedudukan inventori.
Cikgu, analisis nisbah perlu dibuat semua ke? Atau perlu pilih beberapa shaja?
Izzah,
Berkebolehan mentafsir dan merumus dengan tepat sekurang-kurangnya SATU nisbah bagi setiap jenis nisbah berikut:
(i) Nisbah keberuntungan –> 1
(ii) Nisbah kecairan –> 1
(iii) Nisbah kecekapan —> 1
Salam Cg,
Nk tanya tntng Belanjawan Tunai
1. Abb Julai sama dgn belian Jun betulka?
2. Abt Julai sama dengan Hasil kredit 20% Jun betulka?
Cg, sy keliru dgn catatan folio bg lejar.
Pa yg patut rekod bg Lajur folio bg akaun dlm lejar?
Cth akaun mesin dobi mac 1 modal pekongsi A, catatan folio tu JA-1 atau LA-21?
Cg, kalo lejar pelarasan ada ak insurans, adakah kod yg sama digunakan sebelum pelarasan?
Cg, skirany item belanja sy lbh dr sepuluh..utk no lejar bg akaun blanja ke11 nk catat mcm mn? Sbb La51 adalah catatan contra
Shak,
1. Jualan kredit bulan julai –> diterima bayaran Ogos.. maka butirnya ABT.
2. Dalam BCP folionya merujuk kepada Lejar (LAx.. LBx..LJx) manakala dalam Lejar folionya merujuk kepada BCP (JA.. JB.. JJ..JPB.. BT)
3. Akaun yang sama.. mesti kod yang sama.
4. Peruntukan kod akaun baru yang belum digunakan. (LA61 – LA70)
Utk ak susut nilai terkumpul dan ak peruntukan hutang ragu kategori akaun aset ka?
Sorry sy dpt jawapan da. Catatan contra.
Cg, bagaimana pl dgn ABB dan belian? Cth belian Julai 5000 akan jd ABB bln Ogos ka?
Shak,
Ya.. Belian kredit… apabila dibayar bulan hadapan… maka butir ABB.. iaitu kita bayar kepada ABB.
Cg, sy msh keliru dgn belian kredit dan ABB.Jika belian kredit tu akan bayar bulan hadapan bermakna bhgian pembayaran akan wujud belian dan ABB?
Cth
Belian Julai Rm 10793 kena tls bhg pembayaran. dan Rm 10793 akan tls pd bulan Ogos sbg ABB?
Cg, adakah belian dlm ruangan pembayaran tidak wujud? sbb semua belian kredit?
Shak,
Bila bayar –> kita bayar kepada ABB… itu sebab butirnya “ABB”
Jika butir “belian kredit” maksudnya kita berhutang/belum bayar lagi.
Jika belian tunai –> maksudnya kita beli pada bulan sama bayar bulan sama .. maka butirnya “Belian”
# jika tiada belian tunai –> maka tidak wujud BELIAN dalam belanjawan.
Ok. Jd ringkasny utk belanjawan tunai pd bhg pembayaran mmg tidak wujud belian la kn? sbb semua tu belian kredit.. ABB ja ikut polisi kredit belian tu?
Shak,
Ya. Semua belian secara kredit.
Salaam cg. Maaf menggangu… Nk tanya.
Ubahsuai premis saya rm15600 kene masukkn ke dalam belanjawan tunai bahg pembayaran? Atapun xyah msukkan?
Hi Cikgu,saya nak tanya dalam soalan pembetulan kesilapan sesuatu urus niaga iaitu ambilan barang niaga terlupa catat boleh diwujudkan tak?
Ain,
Jika diandaikan setiap bulan kita belanja ubahsuai … perlu masuk… tetapi jika tidak… tidak perlu masuk.
Adrian,
Boleh… cuma saya tidak galakkan.. kerana ianya akan melibatkan pembetulan pada Kad Inventori juga.
hi cikgu?saya nak tanya bagaimana kira akaun belum terima dalam belanjawan tunai?
Ct,
Rujuk maklumat 8(d) dalam soalan.
Peningkatan 5% bermula April –> Julai –>
Cikgu adakah deposit elektrik,sewa dan air ialah belanja?
Xr,
Wang Deposit.. kita boleh dapat balik –> Aset Semasa
cg,
Diskaun diterima dalam carta akaun diletakkan sebagai akaun kontra atau hasil?
Asrama dan hotel dikira aset ke hasil?
Rdni,
1. Diskaun diterima –> Hasil
2. Asrama & Hotel –> ABT –> Aset Semasa
Saya ingin membuat pertanyaan tentang inventori purata.
Saya tahu bahawa formula adalah
( inventori awal + inventori akhir )/ 2
Saya ingin membuat pertanyaan:
1. Sekiranya tiada inventori awal, adakah inventori akhir perlu dibahagi 2 untuk mendapatkan inventori purata?
Bukankah inventori akhir = inventori purata?
Celine,
Jika hanya ada SATU nilai inventori.. maka tiada apa yang dipuratakan… terus ambil nilai tersebut… itu gambaran kedudukan inventori perniagaan.
Jika ada DUA nilai inventori… barulah dipuratakan bagi mengambarkan kedudukan inventori perniagaan.
cikgu,saya buat akaun pelarasan ubab suai premis belum bayar sebanyak 300,kena buat akaun premis atau ubah suai premis?
Nur amalina.
Ak Premis –> TIDAK terlibat… kita bukannya BELI premis.
Cikgu, adakah belian kredit tu akaun belum bayar? Adakah belian krediti juga mengamalkan polisi 30 hari jugak?
Bella,
Belanjawan :
Belian kredit –> ABB… bayar bulan hadapan (30 hari)
cg yg belajawan tunai tu dia ambil baki semua tu dari mana?
Lia,
Nilai3 anggaran .. berdasarkan baki akhir Mac.
Dalam belanjawan tunai, ada modal pekongsi ke?
Ridzuan,
TIADA penyataan yang menyatakan pekongsi bawa masuk modal pada bulan2 tersebut.
nak tanya, jika di projek buku latihan di bahagian sistematk saya mendapat gred A tetapi di komputer saya tidak mengikut susunan yang teratur, adakah sistematk akan tukar ke E ?
Dophline,
Rujuk kretiria SISTEMATIK dalam buku panduan.. sama ada A, B C D @ E.
Laporan bercetak akhir dinilai… bukan yang dalam komputer.
cikgu?urus niaga tarikh 22 Mac 2019 (Menerima sewa ruang niaga bagi mesin peruncitan daripada
Perniagaan Nesley sebanyak RM1000.) ini nak guna dokumen apa?
Suppa,
Penerimaan wang –> boleh guna RESIT RASMI
cikgu, urus niaga bertarikh 22 menerima sewa ruang niaga bagi mesin peruncitan daripada perniagaan nesley sebanyak 1000
urus niaga ini nak masuk buku tunai tak, kalau perlu apa butiran yang perlu tulis?
Suppa,
Asalkan melibatkan Tunai/cek –> Buku Tunai
Butirnya boleh guna Sewa diterima
cikgu, uru niaga bertarikh 28 itu membayar baki gaji pekerja secara tunai
baki gaji itu berapa?
Suppa,
Rujuk bilangan pekerja dan gaji seorang… kemudian banding gaji yang telah dibayar.
cikgu,jika sesuatu inventori ada tinggal baki,seterusnya masuk inventori lagi yang mempunyai kos seunit yang berbeza
macam mana nak catat?
Hassin,
Rekod masuk… cuma untuk KELUAR nanti… perlu tetapkan nak guna kaedah mana … LIFO @ FIFO.
Cikgu, untuk urus niaga hari 23 punya, memasuk sofa rumah kediamannya bernilai XXXX untuk kegunaan perniagaan,
Kalau nak masuk ke dalam jurnal am, apakah keterangan yang sesuai?
Suppa,
Keterangan.. tiada masalah.. asalkan mengambarkan urusniaga tersebut sahaja.
Cth: “bawa masuk sofa peribadi untuk kegunaan perniagaan”
cikgu?hotel menggunakan perkhidmatan dobi dan dikenakan caj rm2100. tempoh kredit selama 15 hari?urus niaga ini nak masuk ke jurnal am atau jurnal jualan
Suppa,
Saya cadangkan guna Jurnal Am untuk rekod HASIL PERKHIDMATAN DOBI … manakala Jurnal Jualan khas untuk jualan barang niaga secara kredit.
cikgu?yang hasil perkhidmatan dobi itu boleh tulis sebagai hasil dobi tak?
Suppa,
Boleh
cikgu?kalau sudah wujud akaun lengkapan?perlu buka lagi satu akaun perabot untuk urus niaga ini tak?
urus niaga (pekongsi membawa masuk sofa rumah kediamannya bernilai rm xxxx untuk kegunaan perniagaan)
Hassin,
Tidak perlu.
Perabot salah satu daripada item Lengkapan.
harap dapat untuk spm 2020 kerja kursus akaun…..tq
LP masih belum keluarkan tugasan tersebut… mungkin dalam minggu ini
Salam cgu marzuki saya ni cgu nora.sy nak pastikan adakah sjil lcci pelajar perlu on line sendiri.Sy dpt mklmt ni sjak 2018 pelajar perlu on line sendiri untk dptkn sijil.adakah btl mklmt yg sy dpt ni.
Nora,
Ya.. permohonan sijil LCCI hanya melalui online sahaja.. ada surat makluman yang telah saya sertakan.
https://cgnarzuki.com/keputusan-spm-2018-14-mac-2019-khamis/